你好,如果是收到,然后转出的,计入其他应付款

请问老师,我公司老板的一个朋友办的贷款300万元,说是这个钱打到我公司账户,然后在转给我老板的朋友,请问这样行吗?怎么入账呢?
请问老师,我们老板答应用我们公司的对公账户帮朋友的公司过一笔贷款,这个账务怎么处理呀?
老板朋友公司贷款,转账到我们公司,让后在转账到他个人账号,请问这个怎么做账呀?
老师,我们公司项目用混凝土,向A企业购入,A企业欠我们老板朋友的钱,我们公司就把款对公打给了老板的朋友,用来抵A公司欠老板朋友的款,这种情况怎么做账务处理合规呢,需要什么附件呢?
老师,公司公户上有老板的朋友公司过了一笔钱48500元,这笔钱怎么处理可当时是借:银行贷其他应付款XX公司,这个其他应付款怎么平账呢?实际这笔钱是对方公司通过我们的公户支付给个人的钱,这部分钱老板用现金已经给了个人了
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
跟对方公司需要什么手续吗
比如签个协议合同类的
你好,需要银行回单,合同
老师,签个什么性质合同昵
你好,比如是借款的
老师,你的意思是签一个对方公司向我公司借款的合同吗?
你好,对的,你的理解是对的
老师,对方公司贷款是以还货款的名义打款到我公司账户,现在又签一个借款合同,这个手续会不会有冲突。如果借款合同成立了,是不是意味着我公司要挂往来账,那怎么平账呢?
借 银行存款 贷 其他应付款
老师的意思是我公司借对方公司款的合同吗
对的,你的理解对的
老师,这个合同会不会我公司很不利呀?是不是我公司要承担这两个风险呢:1、承担银行贷款连带责任。2、签借款合同我方为债务人
借款合同,可以约定没有利息