补提所得税应该是 借以前年度损益调整 贷应交税费应交所得税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 这样未分配利润期末余额—年初余额就等于利润表中的净利润本年累计数
老师你好,今年1月份公司亏损,利润总额是负数,资产负债表中期末数减去期初数等于本年净利润。2月份公司有利润,但是当月我没有计提所得税费用,导致资产负债表中未分配利润期末数不等于年初数加上本年净利润,这种出现的原因和解决方法是什么
老师好!公司是小规模纳税人,去年的所得税是今年第一季度交的,但是去年都没有计提,今年四月份补提的,现在季度申报,发现资产负债表和利润表沟稽关系不对,未分配利润期末余额—年初余额不等于利润表中的净利润本年累计数,刚好差了补提的所得税金额,这个应该怎么处理?
老师好!公司是小规模纳税人,去年的所得税是今年第一季度交的,但是去年都没有计提,今年四月份补提的,现在季度申报,发现资产负债表和利润表沟稽关系不对,未分配利润期末余额—年初余额不等于利润表中的净利润本年累计数,刚好差了补提的所得税金额,这个应该怎么处理?
资产负债表的未分配利润 期末减去期初的差额 在减去利润表的利润 不等于调整的以前年度损益 ,差的金额是计提的企业所得税金额, 但是,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度调整损益-分配的利润,这个等式完整没问题。 为什么两个勾稽关系有一个有差额呢?
你好,我公司是7月份刚成立的一般纳税人公司,申报财务报表时无期初余额,本季度企业所得税3季度末未计提,现在利润表利润总额是103467.67元,所得税费用2586.69元,净利润是100880.98元,资产负债表未分配利润应该是100880.98?还是103467.67?(3季度末企业所得税2586.69未计提,10月计提10月交的款)
老师,一般纳税人销售干果礼盒的税率是多少?
老师,个体户减半征收是什么减半
老师,问一下,对方公司开来一张发票,是将活性碳卖给我们公司,活性碳是用于机器生产产品过程中产生的气体通过活性碳过滤后才能排到大气中来。开的名称是现代服务*活性碳分散吸附集中再生技术服务,这是环保局要求做的,买是跟第三方买来的,这个怎么做账好?
有限合伙企业转让上市公司限售股不要交企业所得税与个人所得税? 合伙企业交什么税?不要交企业所得税吗?
把其中一个公司的股份直接转给另外一个公司 交什么税呢
老师,可有财务报表模板,填数据联动的那种
给车间买的吊线的运费计入制造费用吗?同时时来了很多原材料,这个运费记到哪个科目合适?
老师个人劳务报酬15000和30000的怎么记税啊
公司有个股东退股,然后只有一个股东了,请问把投资款退还给退股股东,账上显示现有股东转入投资款,总投资款不变,等明年再去做股权变更可以不
老师您好 麻烦问下,进项发票已经抵扣,现在销售方需要红冲,是销售方开红字信息确认单还是购买方开具呢
因为没有以前年度损益调整这个科目,做的分录是 借 利润分配—未分配利润 贷 应交税费—应交所得税 这样不行吗?
是可以的,没有问题
可是现在季报出现财报沟稽关系对不上,需要调整吗?
应该是联系税管员更改上年的财务报表。 或者直接做 借所得税费用 贷应交税费应交所得税