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一般纳税人购买材料的会计分录,借:库存商品,应交税费-待抵扣进项税,待银行存款,对吗?

2021-07-07 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-07 17:21

如果没有认证就是这么做的

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快账用户5450 追问 2021-07-07 17:21

那怎么在转为主营业务成本

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快账用户5450 追问 2021-07-07 17:22

借主营业务成本,待库存商品是吗?

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快账用户5450 追问 2021-07-07 17:22

认证是怎么操作,认证的会计分录是什么

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:26

结转成本就是这么做的,认证是把进项税额允许抵扣的一个操作

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快账用户5450 追问 2021-07-07 17:27

认证之后的会计分录是什么

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:43

借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 。贷:银行存款

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快账用户5450 追问 2021-07-07 17:47

进项税额和销项税额抵减分录是什么

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齐红老师 解答 2021-07-07 17:50

借:应交税费应交增值税销项税额 贷:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税-转出未交增值税

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快账用户5450 追问 2021-07-07 18:00

进项大于销项就是把转出未交增值税放在借放是吗?

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齐红老师 解答 2021-07-07 18:09

对的,就是放在借方就行了

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如果没有认证就是这么做的
2021-07-07
您好,咱公司的进项税特别多,月度申报时不用全部勾的话就用第2个分录哈 这样增值税申报主表不会有大金额的留抵税,退税也有查账风险的 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-04-11
对的,是的,是这么做的。
2022-10-15
你好,这两笔分录都正确。如果你取得发票当月就抵扣就做第一笔分录。如果你取得专票不抵扣,就做第二笔,那个月抵扣再从待认证转到进项税额。
2021-04-15
 你好 ;          做    :借:原材料 应交税费—待认证进项税 贷:银行存款 认证抵扣时:借:应交税费—进项税额 贷:应交税费—待认证进项税 ; 不是做待抵扣进项税   
2022-06-14
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