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你好,我们和甲方签的工程合同,一般计税,甲方代替我们给我们的材料商付了一笔款,我们的账务要怎么处理,会计分录应该怎么做?甲方是直接把钱付给材料商了,我们的银行里面又没有收钱,也没有出钱,这个账要怎么处理?

2021-07-07 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-07 19:07

你好这个做借原材料,贷应付账款, 借应收  贷工程结算,应交增值税,相互抵减这个甲方付给供应商回单做借应付账款,贷应收账款,

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同学你好 有签委托付款协议吗
2021-07-07
你好这个做借原材料,贷应付账款, 借应收  贷工程结算,应交增值税,相互抵减这个甲方付给供应商回单做借应付账款,贷应收账款,
2021-07-07
借,银行存款    财务费用 贷,应收账款  100万
2021-08-19
同学你好 先收款就是预收账款 你们注明
2023-08-03
你好,这个要先问领导不够支付的,还要不要支付给供应商,这个是领导层决定的,学员,财务根据决定做账
2021-09-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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