同学,你好。不需要做的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    本月增值税只有进项,没有销项,结转增值税分录?
增值税只有进项没有销项,需要做分录吗?
没有销项,只有增值税进项。可以不做分录吗月底
增值税只有进项没有销销需要进行增值税申报吗?
请问现在只有进项税额4066,没有销项税额,进项需要增值税平台认证吗?具体会计分录
                老师,为啥要隔三差五的提取备用金,而不是从公户里直接付款呢?
老师您好,租赁一个小区底商开超市,一年3万租金,如果我要让对方开发票 是不是得收我税点,我想知道 开房屋租赁发票需要交哪些税,税率分别是多少,谢谢
合伙企业自然人股权转让,要交印花税嘛?
建行利息得了46.83请问分录怎么写
补23年7月之后的账,23年6月有计提工资,现在不确定是否实际发放,之前员工已经离职,取消计提比较好,还是参照上月发放工资记录做已发放工资(之前月份发放工资贷方都是其他应付款,没有用银行存款或者库存现金发放)
做固定资产卡片饮水机3台624000元做一张卡片可以吗,属于什么类型折旧年限?
你好,一般纳税人企业,在今年5月末汇算2024年企业所得税时因调增补缴企业所得税200元。执行小企业会计准则,这200元会计分录怎么做?谢谢
老师,您好!公司属于建筑业,给对方公司开的9个点的税率,对应的进项能收3个点的进项票吗?对方23年的时候把3个点税额,开成了9个点,想在本年置换出来!这样有风险吗?
你好,23年12月取得的专票,因对方失联异常,我这边税务局要求进项税额转出24万,成本不用动,只需在10月所属期转出即可,那我这24万会计分录该怎么做?谢谢
付银企直联服务费75万元可以一次性计财务费用手续费吗?
那不做那那个进项税额一直留借方?
同学,你好,是啊,留抵税款就是借方金额
留抵税款就是进项的借方余额吗?
同学,你好。留抵在应交税费-增值税的借方
如果不结转应交税费-应交增值税-进项税借方一直有余额,什么时候转才转出?
同学,你好,销项大于留抵%2B进项,需要缴纳增值税了,就转出了
就是平时结转,销项大于进项的才结转
同学,你好,是的,根据申报表的月末未交税额转入未交税款贷方
如果销项大于进项,那分录该怎么做?
同学, 月底销项税大于进项,即是你本月应交的增值税金额 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 待到下月银行扣掉增值税后 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款
那那个进项税额怎么没有转出呢?
同学,你好。就不用转出