你好 红字冲减上个月的凭证 然后录入正确的
仓库入库(暂估入库) 借库存商品 贷应付账款 收到发票(整笔冲销原暂估人库凭证,未收到部分再重新暂估人库) 分录怎么做?
上个月库存商品没暂估,直接做的借:库存商品 本月想冲掉重新根据业务账做暂估入库,应该怎么调整做凭证呢?
2020年12月 暂估入库;借 库存商品45000/暂估入库 贷 应付账款45000 结转成本;借 主营业务成本45000元/暂估商品 贷 库存商品45000元/暂估入库 2021年2月份收到的发票是42000元 我应该怎么写分录呢?
9月做了一笔库存暂估: 借库存商品 贷应付账款-暂估 结转时:借主营业务成本(暂估金额) 贷库存商品(暂估金额) 本月要冲掉上面两笔重新入账 该怎么做?
老师好,我1月份商品入库由于没有收到发票所以做了暂估入库,1月末结转成本。1月份库存商品为0。现在6月份商品发票收齐,我冲暂估重新入库,库存商品-暂估科目贷方一直有余额,这个怎么调整呢?
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我是商贸企业,用现金支付运费,对方开票,借:销售费用 进项税 我是商贸企业,用现金支付运费,对方未开票,借:其他应收款 这2个不同借方,没明白
连进项税一起冲吗?
镜像是数字,是正确的,并且认证了是不需要重建的。
只是冲不含税那部分的库存吗?那么应付岂不是少冲回了?
应付账款是价税合计的数字。不存在应付账款的影响。
不是说进项税不冲回吗?我原来的凭证是借:库存商品,进项税 贷:应付账款,冲回凭证是全额红字吗?
进项税对应的应付账款不需要重建啊。