您好 应该计提 这样处理正确的
老师您好:缴纳和计提工会经费的会计分录是:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 收到工会经费的会计分录怎么做啊?
老师,计提工会经费 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:应交税费-工会经费
老师,工会经费需要计提吗,分录是不是借:管理费用工会经费贷:应付职工薪酬工会经费
工会分录 计提 管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 余额在借方是发生得费用吗
计提工会经费分录是,借:费用,贷:应付职工薪酬-工会经费?
老师,我们公司自己生产产品,也有来料加工的产品,像来料加工的产品是否应该分摊固定资产折旧
老师,我们总公司跟A公司签订了一个服务合同,但是收款和开票的是我们分公司,这样可以吗
一般纳税人20万开专票需要交多少税,怎样计算的?
小规模纳税人一个季度开票超30万要怎么操作
老师,我们给客户开的发票和实际发货数量不一样,种类和总金额是一样的,那我该怎么入账,怎么保证最终库存商品什么的都是一致的。
老师您好,我们分公司没有另外开银行账户,和总公司共用一个基本户可以吗?有什么弊端
老师您好我每月收到的数电发票需要在发票入账标识进行确认提交吗,
老师,个体工商户没开通税务登记,现在注销咋注销?
公司要注销了,还有预付账款,怎么清理
公司买了个手机 怎么入账?