你好 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款

员工个人社保,也是由公司去交,这部分如何做分录
购买方罚款,我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额,这部分计入营业外支出存货损毁?按红冲的发票金额红冲还是按成本。
老师,您好,我公司是外贸公司,出口了一批货物 ,这月报税时,海关的出口数据推送到税务系统上了,但是改货物的的进项票供应商还未开给我们,导致我们现在是预估的入库,那这个预估的成本是否可以结转成本 ,还是按实际情况,不确认收入,报税收入差异200多万,写明原因,行吗,或者怎么处理更好,谢谢了
我们公司是汽车销售有限公司,我们公司卖保险给客户的时候,送了100块钱代金券给客户,然后这个成本。算进了我们续保的成本,客户拿着代金券去做保养,抵扣了100块钱出来,应该怎么做账务处理?
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录?
老师,请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧!
老师,会计离职交接明细是什么?
调表不调账是如何调的
老师,印花税按年缴纳的,现在每个月要计提吗?怎么计算哈
我正在申报一个个人独资企业的个人经营所得税,进入个人经营所得申报页面,如图所示,上面圈着的几项显示零。那么我是不是直接点蓝色按钮“提交申报”就可以了?
补缴的增值税也是这么多吗?还有附加税
你好 补交的增值税,附加税分录是 借:应交税费—应交增值税,附加税,贷:银行存款 增值税不通过以前年度损益调整科目核算
增值税为什么不用通过损益调整呢?那个也是19年的
你好,增值税是通过负债科目核算,不影响损益的,所以不用通过 以前年度损益调整 这个科目核算
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师,补缴增值税的话,应交税金-应交增值税---,三级科目记哪个?
你好,是一般纳税人单位补交的增值税?
是的,计入哪个科目?
你好,一般纳税人单位补交的增值税,通过 应交税费—未交增值税 二级科目核算
印花税补缴怎么做会计分录?
你好,是当年的印花税,还是以前年度的印花税?
补缴19年的印花税
你好 借:以前年度损益调整—税金及附加—印花税 , 贷:银行存款
补缴增值税:借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款,这个要做结转吗?不然资产报表上是负数啊?
你好,需要做相应的结转。 公司被税务核查,具体是什么原因导致补交增值税呢?
增值税结转怎么做分录?企业自查
你好,是少做收入导致补交增值税吗?