你好 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
你好,老师,公司被税务核查,补缴19年的所得税怎么做分录
老师,我们21年盘点盘盈,查找发现是19年造成的,我们补交了19年的所得税,补交所得税分录不确定怎么做,老师能帮忙做一个吗?
老师,你好,今年更正19年的企业所得税汇算清缴,补交税的分录怎么做?
老师,我们公司被稽查了,补缴2020年的企业所得税还有滞纳金及罚款,分录怎么做?能够税前扣除吗?
老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
老师,我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数,请问合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写?
老师,合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写?
老师,合作社在工商年报中的盈余总额是按报表上的哪个数填写?
老师您好,单据抬头是公司老板,老师,这个票能报销税前扣除不?记福利费
请问老师,年底结转本年利润,哪里查找金额呢?分录怎么写?谢谢
老师好,我们是敬老院,五保老人靠民政拨款,之前拨给老人的供养金、护理费是直接拨款到银行 借:银行存款 贷:政府补助-非限定拨款-人员经费 现在有的老人回家了,需要从拨款里把他个人的钱转给他家属。 我取的现金给的 请问这转给老人家属的钱的分录在财务软件里怎么做
分录没错吧老师 确认收入时和结转成本时分别做相应会计分录 (1)入库时: 借:库存商品-A产品/B产品/C产品 贷:生产成本 —— 直接材料-A产品/B产品/C产品 直接人工—A产品/B产品/C产品 制造费用—A产品/B产品/C产品 (2)发货时,确认收入和成本: 借:应收账款 / 银行存款 贷:主营业务收入-A产品收入/B产品收入/C产品收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本—A产品成本/B产品成本/C产品成本 贷:库存商品-A产品/B产品/C产品
请问老师,我们把设备发给客户,客户试用以后,又退回来了, 然后我们又需要做翻新,对方给我们1万的费用,这钱我用该如何给客户开票呢
老师,暂估有余额3万票确定来不了,汇算清缴纳税调增,这个余额怎么平
办理贴现业务凭证会计分录
补缴的增值税也是这么多吗?还有附加税
你好 补交的增值税,附加税分录是 借:应交税费—应交增值税,附加税,贷:银行存款 增值税不通过以前年度损益调整科目核算
增值税为什么不用通过损益调整呢?那个也是19年的
你好,增值税是通过负债科目核算,不影响损益的,所以不用通过 以前年度损益调整 这个科目核算
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师,补缴增值税的话,应交税金-应交增值税---,三级科目记哪个?
你好,是一般纳税人单位补交的增值税?
是的,计入哪个科目?
你好,一般纳税人单位补交的增值税,通过 应交税费—未交增值税 二级科目核算
印花税补缴怎么做会计分录?
你好,是当年的印花税,还是以前年度的印花税?
补缴19年的印花税
你好 借:以前年度损益调整—税金及附加—印花税 , 贷:银行存款
补缴增值税:借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款,这个要做结转吗?不然资产报表上是负数啊?
你好,需要做相应的结转。 公司被税务核查,具体是什么原因导致补交增值税呢?
增值税结转怎么做分录?企业自查
你好,是少做收入导致补交增值税吗?