计入管理费用就可以的
老师好,老板开自己的车出差办事,住宿费和加油费能不能计入管理费差旅费,目前公司账上没有车,还有就是老板就拿来一张住宿费发票,这个怎么做账啊?
小型微利企业,目前没有收入,老板拿回来的加油票要怎么记账
前期老板签的工程合同为186万,小规模企业,前期拿给财务的成本票有160万,外加人工费已经超越合同的收入、现在结算工程款并没有186万,工程量也只有170万而已,现在我觉得这个成本费用过于高,想调整为微利润,前期拿回来的发票已经入账了,挂了应付款,后期我怎么把成本调出来,视为盈利
老师,请问一下,老板刚注册一个小型微利企业公司,12月份如果要开票470万的专用发票出去,可是老板这个月什么进项或是成本发票都没有拿来,这企业所得税怎么交,是多少的税率?谢谢
老师,我在做汇算清缴时, 1.基础信息必须选:小型微利企业: 2.选了小型微利企,填报表单里就没有A101010一般企业收入明细表, 3.在A105000纳税调整项目明细表里,业务招待费支出项目的税收金额就带不出来,业务招待费就要全部成调增金额,这要怎么办?
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
老师我是个体工商户,我是高挖机的,我请来的挖机师傅的工资应该怎么走
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,分录怎么做
本财年发现上一财年多计提税金,本财年应该如何冲销
差不多一个月一万五左右
小型微利企业,目前没有收入,老板拿回来的加油票要怎么记账 差不多一个月一万五左右
这个也是可以计入费用的
如果企业所得税都是零申报最长可以报几年?
如果企业所得税都是零申报最长可以报几年?
这个没有具体时间规定的
不是说一直零申报就会被监控设成黑户吗?
那是你有业务的情况下