您好同学,不可以直接这么转的。如果需要这么转也要对方提供委托收款证明。委托你们老板收款。然后您这么操作以后,还需要将钱打还给老板。
老师您好,我这个应付供货商货款10000元,是前期发生的!已经做账,借原材料贷应付账款 现在她从我家买走了其他的材料,冲减她的货款,我是不是可以借应付账款贷原材料?
老板单独付款给员工代公司支付笔货款 不经公司账户 那我冲销已付货款 如1万元整 借 应付账款-货款 10000 其他应付款-**老板 贷10000 是这样对吗
老师您好, 我们是小规模企业,采购产品对方要求私对私,我们老板直接付了货款。之后我们公司转回货款给老板。会计分录这样做对吗? 老板垫付货款 借:库存商品 (这里用什么科目比较好?货直接发到物流公司了) 贷:其他应付款-老板 公司转账给老板 借:其他应付款-老板 贷:银行存款
老板去A公司采购了人参10斤花费人民币10000元整,销货公司给采购单位开发票,应该怎么做分录 来货时分录 借 原材料 10000 贷 其他应付款-王总 10000 开发票时: 贷 应付账款-A公司 -10000 贷 应付账款-A公司 10000
老师,上月应付的货款(金额已知道),下个月收到发票才付款,会计分录这样做对吗? 借:主营业务成本 10000 贷:应付账款-x公司 10000 下午月收到发票支付货款时 借:应付账款-x公司 10000 贷:银行存款 10000
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
好的 那不这么记分录 怎么记分录好呢?
您好同学,是公司账上已经没有钱了吗?
是前期成立时 还没有财务 老板都是付给同事代支付货款的 现同事交过来的表体现这一笔货款是已支付了
您好同学,如果交易完成了那必须冲掉这笔往来了,让对方公司出具一个委托收款证明吧。说明一下这笔款项由你们老板私人给同事支付了。这是最正规的处理。如果对方没办法出具这个说明。那就在这个货款原始发票凭着那里写上 几月几号怎么支付的。说明原因。
好的 但是分录是可以按我上面那个来做吗
您好同学。那只能这么做了。
好的 谢谢
好的,希望您学习愉快!