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老师,上月应付的货款(金额已知道),下个月收到发票才付款,会计分录这样做对吗? 借:主营业务成本 10000 贷:应付账款-x公司 10000 下午月收到发票支付货款时 借:应付账款-x公司 10000 贷:银行存款 10000

2024-04-12 06:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 06:47

你好当月没有支付销售出去了可以

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快账用户9471 追问 2024-04-12 06:56

不用做应收暂估,下月收到发票后在冲销上月暂估分录,根据正式发票入账吗?

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齐红老师 解答 2024-04-12 07:01

你好正规的需要这么做的 暂估和你发票一样的才可以按你上面的

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快账用户9471 追问 2024-04-12 08:31

因为每个月都能核算出上月准确的货款金额,所以要用以上哪个分录做呢

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齐红老师 解答 2024-04-12 08:33

可以的可以这么做的

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齐红老师 | 官方答疑老师

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