您好,这个是没错的,这个开票的金额,最后是不影响的
3月份暂估预提费用当时分录是: 借:主营业务成本10000 贷:应付账款×A公司10000 4月取得A公司10000元发票,但是4月还没有付款,5月才付款。那4月取得这10000元发票,应该怎么做分录?还是直接把4月的发票,夹回3月的暂估预提费用这笔凭证里面?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 借预付账款 客商4500 贷银行存款 4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录写的对吗?怎么写合适?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
老师,我们公司要支付10000元的设备尾款,出纳按发票付款,付多了10000元。对方公司拿私人账户转回10000元,由于私卡不好出账,出纳又转还10000元给对方,对方基本户对公再转还10000元回来。请问这个分录要分四个分录来做吗?还是说只做两个分录就好了。 付款时: 借:应付账款-A公司 20000 贷:银行存款 20000 借:银行存款10000 贷:应付账款10000 私卡转入转出不用再做分录了吧?
老师,汇算清缴小微企业。请问一下A107040这个表还要选择的嘛? 还有A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表,要是没有业务宣传费不选择这个表行不行
工商年报里,有个企业及时信息申报,这个要保存并公示吗?
请问法院的判决书跟开具的过付款票据,能作为土地增值税清算扣除凭证吗
老师,汇算结束,企业成本倒挂,有黄色预警,汇算结束会被抽查么
出口发票开具时间是25年3月,报关时间也是25年3月,现在5月做出口退税申报。申报年月选几月?
老师,我们是做物流的,现在把车卖给个体户老板了。这个卖车发票怎么开啊
刚刚审核了合同,原先争议解决方式是在南京仲裁,后来客户把南京改成了临沂,就改了这两个字但是没告知乙方,乙方审核时也没发现,导致签了合同,那这份仲裁协议还有效吗
老师,我公司要注销公司,但名下还有车辆一台,原价50万,折扣了20万,剩余价值30万,当初来时抵扣了进项税,现我把剩余价值卖了35万,请问以前抵扣了的增值税要怎么处理,价格多了5万,要怎么处理,会计分录怎么处理
老师,客户要求开设计服务*亚克力板设计的票,单位要开块,不行吧
老师,现在的普通电子发票可以放在WORD文档里打印出来做账吗?
采购当时是没开票的,过了一个月开的发票来
你对,不跨年的话,这个就没事的
谢谢老师
不客气的,早点休息