你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产。 借应收账款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去 你们是使用过的固定资产嘛
销售货物时,先收款开具了发票,次月发出货物,那么什么时候确认收入结转成本呢,每个环节的分录怎么做
出售一台设备1000万,分三期收款,怎么确认收入跟成本?账务处理怎么做? 发货的时候已经开票
老师,本公司购进5台机器设备出租,发票开出一年的。租金收了一年的。要把租金收入分摊12个月。请问完整的账务处理要怎么做。从购进,开出发票,确认收入。
老师我先开具发票给客户,实际次月出库数量也比开具的发票数量少,如何账务处理?也就是说我开发票1000台,实际次月只出库300台,出库时会计上怎么处理?备注开发票时已经确认了1000台的收入,我现在问我次月出库300台的账务处理,或者我整个的账务处理,老师能认真讲一下么?
(1)、发货时不开票,分录做确认收入时金额怎么确认? (2)、发货时要开票怎么确认收入: ①、发货2台产品,开票为5台产品; ②、发货2台产品,开票为1台产品; 2、发货为赠送产品、测试产品不确认收入? 3、开具去年已完工发货的产品怎么确认产品结账成本? 分别在什么时候确认收入?2.3的分录怎么做?
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
我们是生产设备的。
你好 生产设备来销售吗? 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 ;收到一次做:借银行存款贷应收账款
分期的 不是按分期确认收入吗? 你这里一开始就确认收入
你好 你销售出去 挂应收账款 。 收到多少冲多少应收账款。 你 销售设备难道还 按3次来做收入 分别结转 三分之一的成本。 不是这样的
那如果是 6月发货,6月份先收款20%,然后8月等全部收款在开票呢。收入什么时候确认 怎么做账呢
你好 你6月发货就得做收入 挂应收账款 和银行存款了
可是还没开票呢
你好6月发货报无票收入。 挂应收账款和银行存款 做收入报税 ; 8月开票先红冲无票收入 在按发票开的情况做账