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出售一台设备1000万,分三期收款,怎么确认收入跟成本?账务处理怎么做? 发货的时候已经开票

2021-07-08 19:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 19:34

你好    借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产。  借应收账款 贷固定资产清理  应交税费-应交增值税    结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去  你们是使用过的固定资产嘛  

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快账用户9995 追问 2021-07-08 19:36

我们是生产设备的。

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齐红老师 解答 2021-07-08 19:41

 你好 生产设备来销售吗?  借应收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品      ;收到一次做:借银行存款贷应收账款  

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快账用户9995 追问 2021-07-08 19:56

分期的 不是按分期确认收入吗? 你这里一开始就确认收入

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齐红老师 解答 2021-07-08 20:24

你好 你销售出去  挂应收账款 。  收到多少冲多少应收账款。  你 销售设备难道还 按3次来做收入  分别结转  三分之一的成本。 不是这样的 

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快账用户9995 追问 2021-07-08 20:38

那如果是 6月发货,6月份先收款20%,然后8月等全部收款在开票呢。收入什么时候确认 怎么做账呢

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齐红老师 解答 2021-07-08 20:41

  你好   你6月发货就得做收入 挂应收账款 和银行存款了 

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快账用户9995 追问 2021-07-08 20:43

可是还没开票呢

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齐红老师 解答 2021-07-08 20:45

你好6月发货报无票收入。     挂应收账款和银行存款 做收入报税   ; 8月开票先红冲无票收入  在按发票开的情况做账     

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你好    借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产。  借应收账款 贷固定资产清理  应交税费-应交增值税    结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去  你们是使用过的固定资产嘛  
2021-07-08
你好,1借应收账款,贷应交税费应交增值税 2满足收入条件,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。 2不满足收入条件,见1 2可以按折扣销售处理
2024-04-17
你好,1合同有约定销售价格吗? 2借银行存款或者应收账款 贷主营业务收入, 预收账款 应交税费,应交增值税 第一个确认2台 第二个确认一台 但是第一个你的税款应该是5的
2024-04-22
你好 借 预收 账款 贷收入 应交增值税  
2020-12-21
你好 退回 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 重新做发出去 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-06-24
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