意思本来是普票?借利润分配-未分配利润或以前年度损益调整 借应交税费-应交增值税-进项税额负数金额

发现去年12月份小规模纳税人收到的进货发票,会计分录给做成价税分离了,现在怎么调整
小规模纳税人,季度报税已经报完了,税已经交了,现在发现一笔错误的分录,借应付职工薪酬待银行,写成了借管理费用待银行了,在一月份怎么调整了,还是在2021年12 月份调整呢
4月份收到去年预提成本的发票,去年预提了30万,但只收到20万,现在要怎么做分录?小规模纳税人,去年的分录是:借:主营业务成本 30贷:应付账款-预计负债 30
小规模纳税人,收到的普票,被价税分离做账了,做成借记成本跟进项税额,贷记应付账款,有老师知道怎么调整吗?
老师公司之前是小规模购进产品是专票当时价税合计做账了中间升的一般纳税人现在是之前的发票我现在抵扣了,是不是要把当时的凭证调成价税分离的状态,怎么做分录我不会
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?
这样都在借方然后负数表示
应交税费在负数
负数就是把之前的冲掉啊
还有,外购商品买进来是普票,怎么做会计分录,后期是拿出去安装,比如办公桌依,灯具,我们是包工包料安康公司
你好。安装企业核算我不熟悉。我不能误导你,你可以重新发起提问的
就是包一个装修活,然后买的家具,在给安装
你好。这块核算不熟悉