意思本来是普票?借利润分配-未分配利润或以前年度损益调整 借应交税费-应交增值税-进项税额负数金额
发现去年12月份小规模纳税人收到的进货发票,会计分录给做成价税分离了,现在怎么调整
小规模纳税人,季度报税已经报完了,税已经交了,现在发现一笔错误的分录,借应付职工薪酬待银行,写成了借管理费用待银行了,在一月份怎么调整了,还是在2021年12 月份调整呢
4月份收到去年预提成本的发票,去年预提了30万,但只收到20万,现在要怎么做分录?小规模纳税人,去年的分录是:借:主营业务成本 30贷:应付账款-预计负债 30
小规模纳税人,收到的普票,被价税分离做账了,做成借记成本跟进项税额,贷记应付账款,有老师知道怎么调整吗?
老师公司之前是小规模购进产品是专票当时价税合计做账了中间升的一般纳税人现在是之前的发票我现在抵扣了,是不是要把当时的凭证调成价税分离的状态,怎么做分录我不会
老师好 没有交社保的员工,能用公户发工资吗?
老师,我们公司的工资,薪薪通对方公司代发,我们怎么做会计分录
公司租的车加油我的会计分录这么写可以吗,明细科目 借:管理费用-燃油费 应交税费-应交增值税进项税额 贷: 库存现金
郭老师,如果注册公司名称时,和其他公司字号一样,行业不一样,可以用吗,要用的话需要怎么做,要提交什么说明或公告吗
老师您好,个人借款给我们公司,然后我们公司打款给他公司了,没有打给他个人,请问怎么平掉他的这个借款?
老师,职工参保登记-参加工作日期怎么填,例如上班时间24年7月1日,单位从2025年5月1日给缴纳社保,参加工作日期是填24年7月1日还是25年5月1日呢?如果参加工作日期填24年7月1日会不会强制让补缴25年5月之前的社保呢?
我只要董老师回答,其他老师不要回答我,只要董孝彬老师
公司支付给外部专家的劳务费,公司要交增值税吗?
老师,一季度有84.21的所得税交款,整年是亏损,这80多怎么调整能不退税?
老师,今年新开的工厂,我做的是内账,卖一台机器收入10万现金,我怎么做账?这个销项税也不交给税务局,老板说从2026年开始公司会做一本账,
这样都在借方然后负数表示
应交税费在负数
负数就是把之前的冲掉啊
还有,外购商品买进来是普票,怎么做会计分录,后期是拿出去安装,比如办公桌依,灯具,我们是包工包料安康公司
你好。安装企业核算我不熟悉。我不能误导你,你可以重新发起提问的
就是包一个装修活,然后买的家具,在给安装
你好。这块核算不熟悉