借成本 贷应交税费应交增值税进项税额
老师,小规模纳税人进项税不抵扣,我收到成本发票的时候做凭证时可以直 1、借:主营业务成本5000 贷:应付账款5000 还是应该把增值税进项税也做进去 2、借:主营业务成本4950.5 应交税费-增值税-进项税额49.5 贷:应付账款5000 老师帮我看一下1和2哪个分录是正确
老师你好 我21年12月做了一笔借主营业务成本 借应交进项税 贷应付账款 ,然后才注意到是普票 没有进项税的,跨年了怎么做调整呢
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
小规模纳税人,收到的普票,被价税分离做账了,做成借记成本跟进项税额,贷记应付账款,有老师知道怎么调整吗?
老师,小规模纳税人收到成本票,是不是不需要价税分离,直接做:借:主营业务成本(是不是不需要走库存商品了),贷:应付账款、银行存款。我们开出销项就是:借:应收、银存,贷:主营业务收入,应交税费-增-销。
我现在做的这家公司,1月份开业的,目前没收入,每个月有几十万的费用,工资,还有前面的装修,家居费用,我4月份上班,123月份的账要不要给补
老师,请问下,超市今年1-3月有个每月的净利润,之前没有做账的,这个月我这接手做账这个利润怎么做呢
在中级里,非同控下的长期股权投资的交易费用计入长期投资成本,但是在高会里的合并里的交易费用计入当期损益,为什么的?
老师汇算24年工资薪金,12月份工资是1月计提发放的算吗
工商年报,社保所属期是2024年,但是由于年审有几个月在2025年1月缴纳了,此时填报是按照2024年+2025年1月缴纳的,还是2024年缴纳的就可以
老师 请问这些票怎么做账 能抵扣吗 求教我写分录 有点头晕了
请问我2023年的一笔费用,税局不认可,让进项转出,更改了2023年的增值税申报表,所得税汇算清缴我是只纳税调整表吗?调增的金额是不含税金额吗?
厂房出租后还可以按房产原值缴纳房产税吗?
#提问#朴老师,给我写一下所有业务的分录
郭老师,注册无限责任公司有什么税收优惠吗,注册无限和有限哪个好