同学你好 1.对的 2.对的 3.借销售费用贷现金
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借:主营业务成本--销售成本1080 贷:库存商品1080 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1000,借:营业外支出--税费 80 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元,如何做分录调回来呢?
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
老师:请问一下,现在已做错分录,1、计提时多计提成了库存商品80、应付账款80; 2、付款时应付账款未做营业外支出--税费80转出; 3、在保持库存商品1000元不变的情况下,如何调分录?(目前库存商品少80、银行存款又多付80、应付账款多计80)" 现做的分录:(1)计提:借库存商品10800,贷:应付账款1080(含税费80,是给供应商开票的税点,不计增值税里面) (2)付款:借应付账款1080、贷银行存款1080 (3)销售:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借主营业务成本1000 贷库存商品1000 (4)多付税费 借营业外支出--税费80、贷银行存款80
老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?
1:单位在外印制的奖票入库,借库存两元 贷现金两元 3:销售商品附带奖票,借应收5贷主营业务收入五 借销售费用1贷库存1 3:现在客户来奖票来兑奖,怎么做分录?
老师您好,老板的亲戚在我办公室,她每次要我帮她打库存表,老师想整整她,用什么方法
地产的开票员有些大顾客要求开排污费和垃圾处理费的增值税普通发票才给租金和管理费,但是排污费和垃圾处理费是非税收入,只能开收据不能开发票。开票员怎么聪明的留痕迹又不引起领导反感。
老师您好,账上有库存,是一般纳税人,如何快速处理库存,除了做无票收入。
老师我刚入职一家新公司,财务经理说他们公司从来没有费用,没有报销,这是种什么情况,一个公司怎么能没有费用呢
地产的开票员有些大顾客要求开排污费和垃圾处理费的增值税普通发票才给租金和管理费,但是排污费和垃圾处理费是非税收入,只能开收据不能开发票。开票员如何做保护自己又不丢工作?
我们公司的个税是按照权责发生制报的,不是按收付实现制报的,当月发的工资,当月就报了,比如9月的工资10月发,10月就会报了这个工资。那么企业所得税的实际支付给职工的应付职工薪酬必须要有应付职工薪酬工资借方发生额减去期初贷方余额吗 。
老师您好,旅游行业差额征税的部分,可以正常抵扣进项吗
董老师,就是这个女老板现在很难为这个男老板,我不想因为我让他这么为难,今天都把这个男老板告到集团领导那去了。我想晚上微信上跟这个女老板聊聊行吗,因为即使我离职了,但是还给别人制造麻烦了。我应该怎么说合适呢@董孝彬老师
请问一下老师,我们跟个人(自然人)合作,我们支付服务费给自然人,由于我们的一般纳税人,可以要求自然人去税务局代开专票给我们吗,他能代开专票吗
从公司基本户可以取现吗?有什么注意事项?