你好,这个主要是你总账与供应链系统核对
老师,我们公司是生产线束的,比如下单的时候是在一车间生产,然后赶不及,做到一半的时候拉去二车间生产,这个对成本核算有影响,我核算成本怎么核算啊!
老师,生产成本这个科目余额200万,第一次做成本我有点悬,不知道对不对的,我们做账是用金蝶系统,怎么核对这个生成本200万是正确的呢
老师:公司下的生产单有自己生产的,又有来料加工单,对于这个来料的在系统上要不要做入库处理,针对这个又怎么来核算成本?两者我要怎么分别来核算成本,本来是按领用材料 金额分摊的我的制造费用的,但这样就不知道要怎么分配了,来料的不用领材料
老师,我想问下我们生产成本科目余额借方余额和手工做的在产品的科目余额有差额,这个怎么可以把生产成本的账面余额调整成手工表格的期末余额一一对应哈。
老师您好!请问一下,我公司21年成本票200多万,被税局质疑对方虚开,让我们冲减,我想问一下,我们该怎么冲减?21年年底库存成本票余额有500多万,也就是说不用这个200多万,我们成本票是够的,假如当年的利润是负8万,那么我们是直接冲掉成本200万?还是说要补企业所得税呀?要补所得税的话是200万*0.25=50万对吗?