您好,一、如果的是当年的 借:银行存款 贷:所得税费用 二、如果退的是以前年度的 1. 收到退税款 借::银行存款 贷:应交税费--应交所得税。 2. 结转 借:应交税金--应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
老师,开发票我们给客户留得是基本户的银行信息。发票已开。现在要给客户打款,可以通过我们公司的一般户打吗?
你好,我这边显示要申报工会经费,但是点申报之后又显示暂无可通过本工能申报的税费种是怎么回事?
老师实收资本有没有实缴在资产负债表里面能看出来吗
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师,期初结存的总存货金额是对的,但是其中有几个材料明细录错位置了,现在已经用了入库调整单金额是-50,这个对应的凭证怎么做
老师你好,问一下我公户上申报过工人的工资,当时资金没有到帐,他因为有事离职了,老板就微信转给他了,现在这个帐还在挂着,像这种情况,改怎么弄呢
建厂期间的设备安装和采购,入账都需要哪些附件
固定资产清理科目,月末可以有余额吗?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师你好,麻烦问下交给税务局的工会经费计提和缴纳的账务处理?
我们是汇算清缴后
研发加计扣除退回的
您好,适用的是第二种情况的呢