你好不需要填写别的了,这个减免表直接保存,不需要填写,

老师下午好!有个小企业的所得税问题被税务局关注到了,明天下午要查凭证及合同什么的,我做会计人员要如何应对(在12月有计提所得税额8382元,当时不知道分公司没得享受小微企业优惠政策)1月份申报时知道,于是自己调为亏损,没缴,19年度只有在第一季度缴了8174.95的所得税额
老师,我代账公司是湖北的企业,这个季度只开了14400的普票税率1%,现在是按1%计征增值税,有优惠政策,但是现在我申报不知道如何填表,麻烦指导一下
湖北省一家咨询公司,属于按季申报的增值税小规模纳税人。我们不知道支持小规模纳税人复工复业增值税政策会延续,今年1月份给购买方开具了3%征收率的增值税专用发票。现在延续政策出台了,我们一季度的收入是否还能够享受免征增值税政策?
老师你好,我是小规模纳税人,现在填写增值税报表时显示出这个提示:主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行,第三季度的专票也不符合最近的优惠政策,没有可以减免的优惠代码,发生了这样的事情,如何填写正确报表
老师你好,我们是一家民办非企业,属于免增值税的,但是需要按季度申报增值税和企业所得税,如果用税控盘开票了以后,开票的销售额应该填写在那一栏? 不知道填写在这一栏对不对,麻烦老师指点一下,谢谢!
老师主表直接就那样保存吗?那我账上应交增值税是截图的142.57,最后转入营业外收入的也是142.57,跟主表的免税额427.72不一致呢,没关系吗?
是不一样,不影响,这个免税额是按3% 生成系统问题
老师,那我做账的和申报系统的金额不一致没问题吧?
这个没有问题可以的,可以