你好 不用交的就不用计提 ,系统 有差异的你先一下社保局,按社保局说的处理,一般是注销了就不用再交了
老师,有这么一个情况就是公司员工旷工一个多月都之后又来公司上班几天就离职了,但是公司这两个月帮交了社保,公司这边打算把帮交的这两个月的个人和单位部分的社保都从工资扣回来,但是工资不够扣,打比方个人和单位部分社保共2000(个人600,单位1400),但是他应发工资是800,其他扣款120,社保扣款2000,计提工资的时候我是按800计提了,到发放的时候我借:应付职工薪酬 贷:?,这个账务处理是怎么做呢?还有就是工资表的实发金额我是要做负数吗?还是0呢?
员工离职 社保已经办了欠费注销 但税务系统里面显示还要扣费 应该是扣了两个月退回或者怎么的吧 这个社保费还需要计提吗
上个月六税两费有退回的金额,不过银行没有收到对应的退款,登录税务局显示抵欠,上月城建税已经抵扣了,这种应该怎么做账,这个月应该把上个月计提的冲出吗?还是应该怎么处理
想请问一下老师 我们单位有个人应该是5月底离职,结果办手续的时候是7月5号,多缴纳了6月的社保费,这个在一网通办上面可以直接办退款吗?退工退社保的时候系统有提示你可能多缴纳了一个月社保需要在一网通的经办平台办理。可是没有找到在哪里办理。
一员工去年7月末离职,但是8月养老扣了一直未退回,当时因为8月扣费是计提入账了的: 支付时:借:应付职工薪酬--社保 其他应收款 贷:银行存款 计提社保分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬--社保 直到2023.01月养老退回公司部分和个人部分回来,请问这个怎么账务处理啊,已经跨年了。
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
刚开始交 是这个月要扣六月七月两个月的 6个月给它去掉了 这个月才去办理欠费注销 然后系统里显示还要交6月份的 打电话问过 好像说是两个月退回吧
然后不知道这个该怎么做了 不确定能不能退回来
你好 你先打社保局电话问清楚再报,不要急着报,退费 麻烦
两到三个月退回到社保账户 后面交费会进行充减
刚又打电话问了一下 那是不是这个月还是只用计提其他人的 这个人的不管 扣费计入其他应收款 然后下次退回到社保账户扣费的时候 用其他应收款冲减一部分?
这个人你交费就需要计提。后面退回来你再做相反分录
就这次先计提,然后下次少计提一个是吧
比如你交费五个人就按五个人计提。按照实际缴费人数计提。
可是这次具体全是公司交的 没有个人承担部分 也都先挂着吗
单位部分正常作,单位承担个人部分记营业外支出,其他科目不变。
个人承担部分记营业外支出 后面退回之后记营业外收入抵后面的费用吗
冲回后原来计提 和交的分录 不变,金额是负数 ,也可以做原来相反分录
不退才是抵后面费用,退回来是冲原来支出的费用
不是退回到银行账户 是退到社保账户抵后面的费用
那对 可以抵后面的费用支出
抵后面的费用 那是计入营业外收入吗 还是进入什么科目
你好 记入待转基金里