你好,需要交税的话, 在主表应纳税减征额和减免表,本期发生额实际抵扣金额填写减免的2%。

小规模纳税人到税务局代开了税率为1%的发票,填写增值税申报表本期应纳税额那栏自动按照3%核算了,我可以直接手动改成1%税率的税额吗?还是我要在本期应纳税额减征那栏填2%的部分?
老师,小规模纳税人增值税申报表中本期数3%征收率怎么填写。含税金额10247是按3%还是安1%填写的
老师,小规模纳税人1%的,填写增值税申报表中本期应纳税自动生成3%的数据,是不是要手动调整
小规模纳税人申报表增值税应税收入是自己填的吗,还是根据税控盘自动生成的
增值税纳税申报表主表30栏中的本期应交税款,如果上个月已缴纳税款,那么本月30栏中的数据是否需手工填报,还是会自动生成?
我们公司是农机销售,免税,现在偶尔卖配件,开普通发票,和进货专票抵扣,可以吗?业务合规吗?我们可以卖配件吗?
请问老师,成本法,收到分红,借 银行存款 贷 投资收益 对吧。
@暖暖老师 我单位收到了一笔基金会的钱,会计分录借基本户银行存款,贷捐赠收入(不属于财政拨款),”。现在用这笔钱给老师发课后服务费,做账时借:费用,贷银行存款(不想用费用这个科目,主要是年底做决算想与财政拨款的费用区分开,)科目应该写成啥
请问首次退税申报核查资料需要准备什么
老师,想问一下,一个公司能增值税印花税不享受小微企业政策,所得税享受小微企业政策吗?
2021年取得的发票原件丢失需要对方复印件加盖发票章 ,取得对方发票复印件加盖发票章的扫描件可以吗?还是要复印件加盖发票章的原件
购买幼儿园房产契税60万,印花税0.5万,银行转账一笔转的61.5万,那么现金流量选择项目?
请问老师我计提工资是:借:管理费—工资27000 贷:应付职工薪酬27000 发工资时:借:应付职工薪酬27000 贷:其它应收款1250 贷:银行存款25750 工人到手的工资是25750,代扣个人所得税1250,那我填写个人所得税的时候正常工资薪金所得数是填写我计提的27000,还是25750,填写哪个数,我填写了(基本收入和基本养老保险费)加起来正好是27000,收入合计也显示是27000,请问这样填写对吗
老师,您看我再电子税局已经勾选了一张发票,并且已经确认,但是我申报增值税的时候,附表二进项税的金额没有自动带过去,这怎么办?
老师你好,回来的车,开的专票,可以一次性抵扣是吗
什么意思,不明白
需要交税吗?需要交税的话,减免的2%需要填写,但是不调整你的本期应纳税。
这个减免的2%,就用你的1%,需要交增值税的销售额乘以2%,填写在主表应纳税减征额,还有减免表,本期发生额实际抵扣金额里面,如果你还不会的话,截图你的增值税申报表主表。
不需要的,我们季度没超45万
那就其他的不填写 只填写不含税销售额
本期应纳税额减征额是手填,不是自动生成吗
我只填不含税销售额,22项自动生成税额,怎么处理
填写的不对 1-3不填写 删除
1-3是我填附表时自动生成的
没有超45万是不是只填主表,附表不用填?
删除就可以 不填写的
对了吗?是不是填主表就行,减免表和附列表不用填了?
你好 对的 是的 是的 是的