你好,需要交税的话, 在主表应纳税减征额和减免表,本期发生额实际抵扣金额填写减免的2%。
小规模纳税人到税务局代开了税率为1%的发票,填写增值税申报表本期应纳税额那栏自动按照3%核算了,我可以直接手动改成1%税率的税额吗?还是我要在本期应纳税额减征那栏填2%的部分?
老师,小规模纳税人增值税申报表中本期数3%征收率怎么填写。含税金额10247是按3%还是安1%填写的
老师,小规模纳税人1%的,填写增值税申报表中本期应纳税自动生成3%的数据,是不是要手动调整
小规模纳税人申报表增值税应税收入是自己填的吗,还是根据税控盘自动生成的
增值税纳税申报表主表30栏中的本期应交税款,如果上个月已缴纳税款,那么本月30栏中的数据是否需手工填报,还是会自动生成?
老师,我想问下我让公司把我的五险停了单买公积金的话公司会有风险吗
合同签的是广告设计制作安装合同书,发票开的是 广告服务*木架高空安装,老师我想问的是可以把安装两个字开上去了,因为合同是包干价含了人工 材料制作等费用?
员工的铁路电子发票,还可以计算抵扣进项税额吗
老师,如果签订合同,是甲方是买方还是乙方是买方
办理线上税务迁出,显示还有未办结事项,但是该缴费的已经缴费了,也不知道哪里有未办结事项,怎么看
请问老师,公司有厂房出租,分别租给三个承租方,租赁合同年租金有的是从24年5月到25年4月.有的是24年1月到24年12月,有的是24年3月到25年2月,那25年从租计征房产税年租金怎么计算合理
老师,5.6月的工资可以连同7月一起申报吗?因为别人给我提供的工资表太晚了,我已经报过个税了,我也给别人说让他每个月10号前必须提供给我
付款后,没收到发票,怎么办?付款时的备注和实际业务对不上有什么影响呢
老师您好,因为子公司没有资质去招投标,所以就用母公司去招投标并且中标,合同也用母公司去签订了。目前为了子公司能申请高薪企业。现在的操作方式是子公司问母公司购买货物,子公司加上这个项目归属于子公司的利润后销售给母公司,母公司在销售客户。母公司账上是平进平出操作,跟审计解释就是子公司的项目。还有别的更好的操作方式吗?谢谢老师。
6月11日新成立公司,从几月开始申报工资
什么意思,不明白
需要交税吗?需要交税的话,减免的2%需要填写,但是不调整你的本期应纳税。
这个减免的2%,就用你的1%,需要交增值税的销售额乘以2%,填写在主表应纳税减征额,还有减免表,本期发生额实际抵扣金额里面,如果你还不会的话,截图你的增值税申报表主表。
不需要的,我们季度没超45万
那就其他的不填写 只填写不含税销售额
本期应纳税额减征额是手填,不是自动生成吗
我只填不含税销售额,22项自动生成税额,怎么处理
填写的不对 1-3不填写 删除
1-3是我填附表时自动生成的
没有超45万是不是只填主表,附表不用填?
删除就可以 不填写的
对了吗?是不是填主表就行,减免表和附列表不用填了?
你好 对的 是的 是的 是的