你好是的,计提借:管理费用 -餐费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付借:应付职工薪酬-职工福利费 贷: 其他应付款,
公司付食堂为员工用餐买的菜米油等每个月做账:借:应付职工薪酬—职工福利费,贷:银行存款,现在有外来人员到公司食堂用餐,收到的餐费,这个收入怎么做账?
请问,外包食堂工作餐,食堂也每个月开发票给我们公司。所有的餐费公司出,入帐每月需要计提吗?(计提借:管理费用 -餐费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金)如果己开票未付款怎么做?
跟餐厅挂月结给员工当食堂,公对公支付,开票,能不能借管理费用贷银行存款,不走应付职工薪酬-福利费,不交个税
老师,请问 员工先垫付了公司聚餐餐费,本月填了报销单,但公司本月不进行支付,下月进行支付。会计在做做账时: 1、计提员工聚餐餐费 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 2、员工垫付聚餐费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:其他应付款 3、下月支付员工聚餐餐费 借:其他应付款 贷:银行存款 有没有问题?
老师,员工食堂餐费付给食堂公司,对方开票,我计入职工福利费,借:管理费用--福利费 800贷:应付职工薪酬800,同时借:应付职工薪酬800 贷:银行存款800,但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,那怎么冲这个福利费啊?怎么写分录???
我们公司一般纳税人,卖掉了公司的土地,都需要交什么稅
老师,请问公司章程怎么打印出来?
现金流量表期初现金余额是什么数据,我们公司财务软件导出的现金流量表一直以来都不对,我想知道正确的数据是什么项目加总得出的呢
老师,一般我们采购环节的运输费应该计入库存商品,期末结转成本。但是供应商帮忙直接将货物邮寄给客户了 ,这笔怎么入账?
老师,请问一下,暂扣员工工资以后要支付,分录是不是这样? 扣款时 借:库存现金 贷:其他应付款 支付时 借:其他应付款 贷:库存现金
老师,您好,我咨询下,我们酒店是加盟的内地品牌,对方开具的加盟费,我应该进什么科目啊
filter函数怎么操作使用
公司注销日期为6月,请问个人所得税需要申报到几月
接收到对方公司的股权需要申报印花税是按照股权金额还是受让金额
老师,购进杂粮,然后微加工后,加入微凉元素硒后卖出,像这种我们开票应该开哪个税率
请问这个要报个税吗?能税前扣除吧
不需要,这个可以税前扣除,不需要交个税