你好是的,计提借:管理费用 -餐费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付借:应付职工薪酬-职工福利费 贷: 其他应付款,

公司付食堂为员工用餐买的菜米油等每个月做账:借:应付职工薪酬—职工福利费,贷:银行存款,现在有外来人员到公司食堂用餐,收到的餐费,这个收入怎么做账?
请问,外包食堂工作餐,食堂也每个月开发票给我们公司。所有的餐费公司出,入帐每月需要计提吗?(计提借:管理费用 -餐费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金)如果己开票未付款怎么做?
跟餐厅挂月结给员工当食堂,公对公支付,开票,能不能借管理费用贷银行存款,不走应付职工薪酬-福利费,不交个税
老师,请问 员工先垫付了公司聚餐餐费,本月填了报销单,但公司本月不进行支付,下月进行支付。会计在做做账时: 1、计提员工聚餐餐费 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 2、员工垫付聚餐费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:其他应付款 3、下月支付员工聚餐餐费 借:其他应付款 贷:银行存款 有没有问题?
老师,员工食堂餐费付给食堂公司,对方开票,我计入职工福利费,借:管理费用--福利费 800贷:应付职工薪酬800,同时借:应付职工薪酬800 贷:银行存款800,但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,那怎么冲这个福利费啊?怎么写分录???
老师 2025年注册的公司 到现在还没有开展业务 一直都是零申报 那今年6月份前要做工商年报吗
小规模季度超过30万的话是缴纳增值税是吧,30万以内免增值税
师 我想问下我们跟客户签的合同 销售的产品规格型号现在和当时签合同时定的厂家规格型号变了,换成另一家厂家采购,现在如果按实际的型号开票就跟合同对不上了,但是按照合同上的型号开票就是采购进来的进项型号不一致了,这个型号重要吗
老师,你好,请问我现在做1月份的工资,个税应该是扣1月的个税,还是扣12月的个税?
老师,我们是小规模公司,对方给我开了专票,还说就是开不了普票。不给我们普票。这该怎么说
老师,个人购买的商铺,如果没有自用,也没有出租,一直闲置的话,会产生房产税吗,需要交房产税吗
老师请问下公司收外汇美元,合同也是美元,报关用人民币,合理吗?
老师,开的发票写的项目名称是不锈钢设备,但是合同里是不锈钢转盘设备 ,存在差异可以吗,还是必须一致
调整了25年账,25年 7月份换的系统,动了25年5月份的其他业务成本200放在了其他业务收入里,提示是试算不平衡
老师,其他应收款5万多,核销坏账的时候需要外部的依据吗?比如事务所出具的核销报告,经济鉴证证明。
请问这个要报个税吗?能税前扣除吧
不需要,这个可以税前扣除,不需要交个税