同学您好,运用是一样的

老师 无形资产6000元,累计摊销已6000,还用做下面的分录,把无形资产冲掉吗? 借:累计摊销 贷:无形资产
老师您好,新准则法无形资产购入与摊销分录这样做对吗?购入,借无形资产贷现金或银行,摊销借管理费用-无形资产摊销软件,贷累计摊销
老师你好,累计摊销是和累计折旧运用一样吗?无形资产入账时借无形资产,摊销时借费用,贷累计摊销?
请问一下购入无形资产 银行付款的时候 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借无形资产 贷方预付账款 摊销 借管理费用 摊销 贷累计摊销 可以嘛?还是付款时候借无形资产 贷银行存款 收到发票 借管理费用 无形资产 贷累计摊销 吖
购入一项无形资产,借:无形资产 贷:银行存款 ,分摊时是这样做的 借:管理费用 贷:累计摊销,这样的话即使分摊完了无形资产跟累计摊销还有余额,这样的分录对吗?
老师 我 22.23.24.25 都是用直线法折旧 25年12月本月的折旧 需要把前面500万以下固资 一次性折完 要怎么操作
老师,买货物没有数电票,手撕票还行么?一个朋友通过我们公司开票,没进项,给我一些手撕票
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
那长期待摊费用呢?怎么运用?从入账到摊销?
借长期待摊费用,贷银行。摊销时借管理费用,贷长期待摊费用吗
您好,对的,您写的是对的
那我公司成立好几年了,刚开始建账,那我建账的时候,土地放到固定资产里了,那我无形资产那就不用填数了,累计摊销那也不用填了,累计摊销直接做饭累计折旧上面就行了是吧,还有我的长期待摊费用,直接录入我目前剩余未摊销的金额就行了吧
您的意思是土地和房子一并入了固定资产,不可分离吗
因为房子和土地的折旧摊销年限不一样的
可以,没分,直接录到固定资产里了
那最好是分开的,因为房子20年计提折旧,土地要按50年摊销的
知道,固定资产名下列的有明细,都是分着计提的
纯粹的土地的还是计入无形资产比较好
这个是比较正规的处理方式
好的,那我长期待摊费用是不是只录入我剩余的金额就行了?
可以的,期初余额里面就是剩余未摊销完的金额
好的,谢谢老师
不客气,这是我们的职责所在
老师还有一个问题,我们是生产企业,销售时单位不统一,有按公斤的,有按个的,我根据料工费能算出总成本来,那我单位成本怎么算啊?算不出来我没法结转销售成本啊
那您有标准的换算吗,比如多少个就是一公斤
没有,我们公司是做塑料食品包装袋的,尺寸不一样,材质不一样,换算标准也不一样
那您或者可以的花,整理一个具体的换算标准,或者就用统一的单位
好的,谢谢老师
不客气,这是我们的职责所在