您好,按照5%的税率填写申报。

老师1月开票开1个点开错成5个点,4月开了负数发票,,现在4-6月申报表我应该怎么填呢
一般纳税人上个月发票税率开错了,6个点的开成1个点的税率了,打算这个月红冲后再开出正确的发票,可是我这个月申报表怎么填写?
小规模纳税人第二季度可以开0税率发票,之前我在4月份开错了发票,开成1个点,在6月份红冲,重新开了0税率的票,导致6月份收入为负数。是物流行业。我6月份要怎么做账呢,怎么结转成本,是外账
1月份开票,有4张普票开错了税点开了3个点,申报增值税时候增值税申报表填的应纳税额是都是按1个点计算的,申报的,有没有问题
有张差额发票,应该开5个点,但是开成了6个点,现在跨月了才发现,那我申报增值税的时候应该怎么申报呢?
老师好,想问一下,想办个人员培训及申报资质及高新技术咨询公司,这种公司是属于什么类型的公司呀
24年11月有一个员工的工资 差2500没发,当月已经申报个税了 ,如果现在发这笔钱还用再申报吗
老师:请问 固定资产一般来说预计净残值率设置多少合适?可以设为0吗?
老师,我们是国际货代公司,如果收国内货物运输发票做成本,我们就要补9个点的增值税,老板想付私账,不要票,这样有没有问题
会计制度里允许在同一张会计凭证里做同一个科目借贷双方同样金额的凭证吗?
老师您好,事故车如果保险公司给付赔偿怎么做账
供应商没开单子,但是货送了,系统显示没进货,月底盘点的时候有4桶豆油
老师您好,我们有一笔16万多的应付账款挂账没有发票开过来,这个只能转营业外收入吧
@朴老师,继续请教的,记录工时用在哪里呀,
老师你好,小规模公司这个月缺成本票,下个月才有成本票有影响吗?
你好看错了,您按照±相加的销售额填写申报。
申报表时,本期有个负数服务,货物那栏是没有加这种负数发票的收入金额
会提示一个本期不动产销售额怎么处理
负数那栏在服务,不动产,无形资产那栏
你是小规模纳税人是吧?你就按照你开票的对应的税率填写在对应税率的那一行销售额里。比如你开5%的就填写在5%税率无形资产不动产不动产那一栏。
我开的是负数是服务
如果你5%只有负数没有正数你需要去税务局什么。
以前开了正数,交了税
现在5%那一栏,你只填写负数金额申报不能通过,所以你需要去税务局去申报
这个最好不要到电子税务局申报吗?
比如你这个月5税率的只有负数 ,这情况填写在报表上不能自己报不能通过,就要去税局报,
老师就是这样
就是这个意思,你那一栏得填写负数,你申报不能通过你可以试一下。
可以通过但是我怎么根据发票汇总表算我是不是交这么多税呢
我的汇总表4月开票实际销项-2826.44,5月销项585.18,6月961.41元,怎么算不到交5千多税额
你填写负数金额就没有多交税。填写正数金额才交税呢。
把这一个季度开票的正数和负数都填写上。正数减去负数的。就是你实际应该交税的销售额。
对不上,我发票汇总这个月正数实际销项,3477.29再减负数销项4757.14,这就不用交税呀
我申报表最后计算交5千多税
没有超过45万的。小规模有减免。填写在第九行第十行17行和18行。
附表填2个点计算的减免额对吗?,如果我能提交申报表就不用去税务局报对吗?
总的销售额没有超过四十五总的销售额没有超过45万不填写附表按照我上面说的填写减免部分。
我这个显示申报成功,税款为负数,后面写着往税务局前台办理退抵税
这就申报成功吗?
你退出来看申报状态是不是成功了然后退税去大厅申请退税