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有张差额发票,应该开5个点,但是开成了6个点,现在跨月了才发现,那我申报增值税的时候应该怎么申报呢?

2023-09-07 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-07 15:57

你要填写5%那一栏数据的

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快账用户6039 追问 2023-09-07 16:05

可是我发票开的是6的税率,这样我的申报表跟我的开票系统里面的数据不就匹配不上了吗?

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齐红老师 解答 2023-09-07 16:08

说错了,你要填写6%那一栏数据的 就是你开什么税率的发票,要填写在对应的栏次那边的

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你要填写5%那一栏数据的
2023-09-07
同学你好 你开错了但是要按照正确的来报,不能按照错误的
2020-12-29
您好,按照5%的税率填写申报。
2021-07-11
同学你好 直接按正确的申报就行
2022-01-17
在3%里面填写 税额和发票是一致的,修改下销售额 红冲之前的,开正确的额就可以
2020-01-04
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