你好,不可以的,小规模纳税人不存在抵扣,不计 销项税。

老师 小规模纳税人计提增值税可以用应交税费—应交增值税—销项税额吗
老师,小规模纳税人交增值税分录是应交税费应交增值税销项税额吗?贷银行存款吗?
老师,你好,请问小规模的做增值税金时是贷:应交税费-应交增值税-销项税额;缴纳增值税时可以直接借:应交税费-应交增值税-销项税额吗????
小规模 ,销售开具专票,应交税费可以设置“应交税费-应交增值税-小规模”科目吗?还是一定要用“应交税费-应交增值税-销项税额”
小规模转一般纳税人后,应交税费应交增值税需要转到应交税费应交增值税销项税额吗?
老师,我们没有成绩立工会,每个月缴纳的工会经费0.08这部分,需要计提吗?
老师,公司购入了一辆汽车,入固定资的金额是:不含增值税价+车辆购置税+牌照费 ,是这样的吧
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
小规模纳税人一个季度开了40万的发票,其中有20万的专票按3%开的,有20万是开的普票,那我应该交多少的税呢
海南哈密瓜销售越南税率多少
老师,我们25年8月份租赁了一个厂房装修。租期是5年,从25年8月到2030年7月,60个月,最开始从25年7月底取得装修发票,一直挂在长期待摊费用,算是25年12月底完工的吧,26年1月所有的装修发票开进来。是完工的次月开始分摊吧?那就是26年1月开始分摊吗? 那摊销期限呢?我这个所有的长期待摊费用,就比如说是3万块钱,如果是2026年1月开始摊销,(25年8~12月是5个月)60-5=55,剩余摊销期限是55,从26年1月开始,每个月摊销30000/55=545.45,这样算对吗?
筹建期的财务费用,也可以做开办费吗
公司在外面的长期投资股份转到公司法人名下的话,如何办理?有什么需要注意的事项,税务方面要注意什么?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
您好,老师,请问外籍人员回国的机票费费用入在哪里呢?卸任中国职务,回其他国家
我交接过来,之前的会计用了这个科目,我是新增一个“应交税费—应交增值税—应交增值税”还是用“应交税费—未交增值税”呢
就用一个应交税金-应交增值税就可以。
主要是系统里面之前的会计在应交税费—应交增值税设置了三级科目—销项数额了,怎么修改呢
新增一个科目应交税费—应交增值税—应交增值税
好的 谢谢老师
不客气。欢迎再次提问