借应交税费应交增值税销项5万 贷应交税费应交增值税转出未交增值税5万 借应交税费应交增值税转出未交增值税4.3万 贷应交税费应交增值税进项4.3万 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,0.7万 贷应交税费,未交增值税。
你好老师我上月销项税额50000,进项43000,我月底是不是要结转到应交未交 分录怎么编
老师,销项,进项月底是不是应该结转到未交增值税里,这个不接转有关系么,还有结转的话分录怎么做
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
你好,老师,问一下,一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费~应交增值税(进项税额)和应交税费~应交增值税(销项税额)都转入应交税费~应交增值税(转出未交增值税)里面,月底销项和进项月底无余额,还是这个分录等到年底再结转,平时月底只做借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费~未交增值税。
你好老师 请问一下我们这个月账务有进项税额装出 到月底结账进项税额转出 是放到应交税费——未交增值税这个科目 还是结转到应交税费——转出未交增值税
股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
董老师 您好~有问题想咨询~
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
我这没有转出末交增值税这一科目,
只有应交末交科目
借应交增值税销项税额5万 贷应交增值税进项税额4.3万 贷应交末交0.7万 这样做可以吗
可以自己增加上一个的。
我看之前是这么做的
那就还是这么做的
也可以这么做是吧
是的 可以这么做的,
哦,好的谢谢
然后餐饮业我还可以再做一笔进项15%的加计抵减是吗
你好 是的 可以做的
老师你好,我弄反了是销项43000,进项50000我现在分录怎么做
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.3 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项5
那多出来的做留抵吗?要怎么做
增值税是不是这个月就不用交了那附加税不是不用计提了
转出未交增值税,借方有余额表示刘迪。
附加税,不用计提,不用缴纳,不用做,不用反应。
哦哦,好的
那我要不要增设个转出未交增值税,还是直接应交未交这里体现
你好,就是再转出未交增值税,里面体现我给你写的分录不对吗?
我给你写的是转出未交增值税。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。