借应交税费应交增值税销项5万 贷应交税费应交增值税转出未交增值税5万 借应交税费应交增值税转出未交增值税4.3万 贷应交税费应交增值税进项4.3万 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,0.7万 贷应交税费,未交增值税。

你好老师我上月销项税额50000,进项43000,我月底是不是要结转到应交未交 分录怎么编
老师,销项,进项月底是不是应该结转到未交增值税里,这个不接转有关系么,还有结转的话分录怎么做
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
你好,老师,问一下,一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费~应交增值税(进项税额)和应交税费~应交增值税(销项税额)都转入应交税费~应交增值税(转出未交增值税)里面,月底销项和进项月底无余额,还是这个分录等到年底再结转,平时月底只做借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费~未交增值税。
你好老师 请问一下我们这个月账务有进项税额装出 到月底结账进项税额转出 是放到应交税费——未交增值税这个科目 还是结转到应交税费——转出未交增值税
请问其他单位代发工资代交社保,收到代发单位全额开具6%的专用发票,项目名称为现代服务*服务费,可以使用吗?还是要开人力资源服务劳务派遣或者劳务外包才行?
老师,我们老板大金额的发票超过一百万的,分开开票,每张都要小于100万,说超过100万的发票会被税务系统预警,这样有没有风险啊?
银行对账少个九分钱,是以前的,可以用哪个科目调账吗
客户退货100件,重新处理92件,损耗的8件计什么科目
快账结了账凭证怎么删除啊
我们公司卖猪肉的,我们给客户订单数数量不够,后面补货了,补货的全部在系统录了金额,本来应该不用录金额,但是系统有录金额,会计说做账要抹零,财务要支出的,这个分录怎么做
老师 打印机开发票开什么类目
您好,办理出口退税。货款未收齐,可以先办理退税的吗
我公司融资租赁售后回租型企业,给客户放款202900元,客户每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),为给客户放款,我司该笔资金成本是每月需要支付其他公司利息费用的,假设这个月需要支付利息1910.22元,那么我们需要缴纳增值税是(4056.36-1910.22)/1.01✖️0.01么,不考虑免税的情况下。上面收到利息确认收入,和支付利息,确认费用分录分别怎么写
已经支付了的预付款,现在收到退回预付款,怎么入账?
我这没有转出末交增值税这一科目,
只有应交末交科目
借应交增值税销项税额5万 贷应交增值税进项税额4.3万 贷应交末交0.7万 这样做可以吗
可以自己增加上一个的。
我看之前是这么做的
那就还是这么做的
也可以这么做是吧
是的 可以这么做的,
哦,好的谢谢
然后餐饮业我还可以再做一笔进项15%的加计抵减是吗
你好 是的 可以做的
老师你好,我弄反了是销项43000,进项50000我现在分录怎么做
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.3 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项5
那多出来的做留抵吗?要怎么做
增值税是不是这个月就不用交了那附加税不是不用计提了
转出未交增值税,借方有余额表示刘迪。
附加税,不用计提,不用缴纳,不用做,不用反应。
哦哦,好的
那我要不要增设个转出未交增值税,还是直接应交未交这里体现
你好,就是再转出未交增值税,里面体现我给你写的分录不对吗?
我给你写的是转出未交增值税。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。