借应交税费应交增值税销项5万 贷应交税费应交增值税转出未交增值税5万 借应交税费应交增值税转出未交增值税4.3万 贷应交税费应交增值税进项4.3万 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,0.7万 贷应交税费,未交增值税。
你好老师我上月销项税额50000,进项43000,我月底是不是要结转到应交未交 分录怎么编
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
你好,老师,问一下,一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费~应交增值税(进项税额)和应交税费~应交增值税(销项税额)都转入应交税费~应交增值税(转出未交增值税)里面,月底销项和进项月底无余额,还是这个分录等到年底再结转,平时月底只做借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费~未交增值税。
你好老师 请问一下我们这个月账务有进项税额装出 到月底结账进项税额转出 是放到应交税费——未交增值税这个科目 还是结转到应交税费——转出未交增值税
老师好,小规模纳税人,我们公司25.6月搬了冷藏室发生了费用1万元,还没有付款开票,我做6月凭证时可不可以计提借管理费用1万,贷其他应付款1万,下月初再冲销这笔费用,等有发票再正式入账。
山东省教育财务管理系统中,项目分配显示第一行项目已分配资金不能大于项目规划资金是什么意思
老师好,我们公司把一块地租给别的公司,开票怎么开 开票内容写什么,大类选 什么?税率是多少
老师,您好!公司给法人买社保,个人部分也是公司承担,而且没有给法人发工资,这笔业务的分录应该怎么写呢?谢谢!
老师,现在账上有这么一个情况,就是进项当月未抵扣的放在了待抵扣进项里面了,然后到下个月抵扣进项时候结转上个月待抵扣的进项,今年查账时候发现结转待抵扣进项在抵扣时候结转少了,那这个账怎么去调整呢?
在今年6月份补交了2023年的增值税,有滞纳金,这个滞纳金的钱可以放在今年6月份的账务中,做为:营业外支出吗?这样对吗?
老师您好,申报个税的时候,上个月少扣的,这个月扣下了,但是工资表上再其他栏显示,那我这个月申报个税是不是要把这个其他的数字减去,这种减不减
老师,现在公司只有法人一个人,5月份之前每个月工资是5500元,但她5月份退休了,现在申报6月份个税按0元申报可以吗?
请各部门负责人请明确传达:向财务按时、准确、完整地提交资料是其岗位职责的重要组成部分,财务的职责是审核与处理已提交的资料,而非追讨未提交的资料。 建立“主动提交”的习惯对个人职业素养和部门高效运转都至关重要。 这句话发给其他部门人可以吗
老师,个人收入20000万,对方公司要求开发票,怎么开最省钱
我这没有转出末交增值税这一科目,
只有应交末交科目
借应交增值税销项税额5万 贷应交增值税进项税额4.3万 贷应交末交0.7万 这样做可以吗
可以自己增加上一个的。
我看之前是这么做的
那就还是这么做的
也可以这么做是吧
是的 可以这么做的,
哦,好的谢谢
然后餐饮业我还可以再做一笔进项15%的加计抵减是吗
你好 是的 可以做的
老师你好,我弄反了是销项43000,进项50000我现在分录怎么做
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.3 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项5
那多出来的做留抵吗?要怎么做
增值税是不是这个月就不用交了那附加税不是不用计提了
转出未交增值税,借方有余额表示刘迪。
附加税,不用计提,不用缴纳,不用做,不用反应。
哦哦,好的
那我要不要增设个转出未交增值税,还是直接应交未交这里体现
你好,就是再转出未交增值税,里面体现我给你写的分录不对吗?
我给你写的是转出未交增值税。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。