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你好老师我上月销项税额50000,进项43000,我月底是不是要结转到应交未交 分录怎么编

2021-07-11 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-11 14:32

借应交税费应交增值税销项5万 贷应交税费应交增值税转出未交增值税5万 借应交税费应交增值税转出未交增值税4.3万 贷应交税费应交增值税进项4.3万 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,0.7万 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户3851 追问 2021-07-11 14:44

我这没有转出末交增值税这一科目,

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快账用户3851 追问 2021-07-11 14:44

只有应交末交科目

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快账用户3851 追问 2021-07-11 14:45

借应交增值税销项税额5万 贷应交增值税进项税额4.3万 贷应交末交0.7万 这样做可以吗

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齐红老师 解答 2021-07-11 14:46

可以自己增加上一个的。

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快账用户3851 追问 2021-07-11 15:02

我看之前是这么做的

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齐红老师 解答 2021-07-11 15:04

那就还是这么做的

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快账用户3851 追问 2021-07-11 15:05

也可以这么做是吧

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齐红老师 解答 2021-07-11 15:08

是的 可以这么做的,

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快账用户3851 追问 2021-07-11 15:10

哦,好的谢谢

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快账用户3851 追问 2021-07-11 15:11

然后餐饮业我还可以再做一笔进项15%的加计抵减是吗

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齐红老师 解答 2021-07-11 15:13

你好 是的 可以做的

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快账用户3851 追问 2021-07-12 10:48

老师你好,我弄反了是销项43000,进项50000我现在分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-07-12 10:50

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税4.3 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项5

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快账用户3851 追问 2021-07-12 10:52

那多出来的做留抵吗?要怎么做

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快账用户3851 追问 2021-07-12 10:53

增值税是不是这个月就不用交了那附加税不是不用计提了

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齐红老师 解答 2021-07-12 10:57

转出未交增值税,借方有余额表示刘迪。

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齐红老师 解答 2021-07-12 10:57

附加税,不用计提,不用缴纳,不用做,不用反应。

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快账用户3851 追问 2021-07-12 11:02

哦哦,好的

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快账用户3851 追问 2021-07-12 11:03

那我要不要增设个转出未交增值税,还是直接应交未交这里体现

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:06

你好,就是再转出未交增值税,里面体现我给你写的分录不对吗?

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:06

我给你写的是转出未交增值税。

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快账用户3851 追问 2021-07-12 11:52

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:59

不用客气,工作愉快。

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借应交税费应交增值税销项5万 贷应交税费应交增值税转出未交增值税5万 借应交税费应交增值税转出未交增值税4.3万 贷应交税费应交增值税进项4.3万 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,0.7万 贷应交税费,未交增值税。
2021-07-11
对的,同学,你的理解是正确的
2024-01-11
你好!是的。留底不需要单独做分录。 下个月缴纳的时候,借应交税费—未交增值税 贷银行存款。
2020-09-22
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2024-08-01
您好 可以把9月份的留抵跟10月份的销项税额跟进项税额写一下吗 纸上的看不填明白
2020-12-17
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