你好 借其他应收款 - 厂家贷银行存款 借 银行存款 营业外支出 -配件丢失 费 贷 其他应收款- 厂家
我公司是做网约车租赁公司,以租代购销售网约车给客户,但是前提是客户找金融公司贷款,然后金融公司把钱转给我们,我们再从厂家购车,厂家给我们开发票,3年后客户贷款还清该车就是他的了,这个我们如何进行账务处理
你好老师,我公司是一般纳税人,主营汽车维修与汽车配件批发,每个季度厂家会给我们一定金额的返利,返利的金额在我们应付的配件款中扣除,且厂家给我们开票的金额是扣除返利后的金额,数量不变,单价上做了折扣,这种我应该怎样账务处理呢
你好老师,我们是汽车销售公司,我们给厂家缴纳了2万售后保证金,退的时候 ,我们把厂家给的售后工具弄丢了,厂家把丢失的配件给我们开了转票,钱直接扣走了,剩余的保证金退给我们了,开票的怎么做账
您好老师,我们是汽车销售公司一级经销商,门头制作的广告费13800元,我们用现金支付给了广告公司。13800元发票直接开给了厂家,厂里以车款的形式反到我们车款账户,该怎么做账!
老师,我们在工厂那里采购家具,他们负责售后的维修费用,但是维修说是让我们找人先维修,然后我们开票给工厂,工厂那边把维修的钱转给我们,但是我们开了发票出去,后面发现工厂直接把钱转给工人了,我账上开了票始终没有收回来钱,这种怎么处理比较好呢
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
进项是不是不能抵扣老师
你好 是的这个不能抵扣的