你好 是代收款可以的记其他应收款
老师,请问我们公司给客户开票,但会另外收取税点,但客户又不愿意用私账转,但是要是货款和税点一起转进公账我们老板又不愿意,这个怎么处理呢?
老师,请问广告代理公司帮客户充值广告币,客户转款到公户,但实际客户还没有把广告币消耗完,是否需要开发票呢?还是能客户消耗完广告币才开票呢?另外发生客户账户的广告币不用了需要退款给客户,又要怎么处理呢?
老师,我们是分公司,现在分公司收了客户的购车款26000元,但是分公司开票遇到了问题,现在客户去总公司开发票,我把26000转到总公司,怎么做账呢。 还有就是客户pos机刷卡,手续费算错了,少到账0.23元,等于到账25999.77,但是我还是给总公司转过去26000,你说我要不要自己掏钱把这0.23元给转到分公司账户,不转的话应该不好做账吧
我公司是房地产代理服务公司,现在帮其他中介刷卡,就是卖一套通过个人刷卡到我们公户2万,里面只有一千是属于我们中介费,另外1.9万属于第三方中介公司,公户支付给公司,对方也开票过来,现在我们收到的两万客户不需要发票,公司想把这两万开给我们另外一家自己的公司(没有关联的公司)来平数,这样可以吗?
老师 请问已给客户开发票,但客户刷卡到另外一家公司,不属于分公司、子公司,但是同一实际控制人的公司,账务怎么处理呢?
请问老师,5月6日填报的赡养老人专项附加扣除信息,那从4月的工资申报工资享受扣除还是5月的开始享受?
怎么识别收到的现金是真的,还是假的
老师您好!增值税申报表纳税检查调整是调整什么税的
请问老师,个人所得税专项附加扣除里的住房贷款扣除额是多少?
老师,清税的报表要填那些内容?
老师,进口的报关单在哪里下载的
你好,制造业成本会计工作流程告知下
公司投资股票收益了,除了做账还需要报什么税吗
去年考的会计证什么时候继续教育
我有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊
收到款的公司怎么做分录呢?
开发票的公司开除发票做 借:应收账款(某某公司)贷:主营业务收入,然后再做一笔借:其他应收款;贷:应收账款(某某公司)对吗
开发票的公司开出发票做 借:应收账款(某某公司)贷:主营业务收入,然后再做一笔借:其他应收款;贷:应收账款(某某公司)对吗
借应收 贷收入 销项 借其他应收 贷应收客户 借银行 贷其他应收款代收款人名
谢谢老师
不客气了如果您问题解决了请好评。