你好 多出来的200是什么呢

老师银行付款给供应商,报销单也写了付款给供应商,银行付的5000,报销单写的付5200,怎么写分录呢
以前仓库给我两联,是供应商的单子,一联写借原材料,贷应付账款,另一联写借应付账款,贷银行存款,现在只给我一联,我是不是写借原材料贷银行存款就行
记在应付账款里的1000快 付款的时候供应商给了100的商业折扣,以银行存款付了900 怎么写会计分录?
我们给供应商付货款,用的电子银行承兑汇票,我们还需要填写付款申请单?
付了供应商货款银行支付的,怎么写分录
公司挂靠个人的车辆,个人承担个税是税目经营所得,还是财产租赁所得,为什么?
我司是快递加盟网点,其中A网点的客户多充单多,另B网点的客户少充单少,充单少的这个网点主要是收总部件往下派,但是派件业务员又是A网点出的,但是需要B网点需要往总部开派费票,实际又是从A网点采购的派费服务,可以A网点给B网点开派费发票么
老师你好,请问湖北省申报个体工商户的增值税和个税怎么申报呢?有流程图吗
我问下个人去税局代开一张劳务费的发票5千多的普票,个人需要交多少税
请问股东转到公司银行账户,备注股东投入,凭证怎么做啊
朴老师,年初细化的是邮电费,年底直接支付成了电费,年底没去财政局改成电费的部门经济分类,我听其他学校说自己把部门经济分类改一下,改成电费的部门经济分类。一改年底做决算有啥影响
老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧?目前做25年12月账收到个人转的设计费怎么写会计分录
老师,我们是在建工程中,对方11月就给开了一张专票,但是还没付款,这张发票合同可以先不入账吗,等付款后在入账、在勾选认证可以吗? 等于是要跨年入账了,可以吗
老师好,我用亿企代账做的账,我看月末结转提示有所得税费用,那就是要计提所得税,但是我计提完,发现和税务申报的数字不一致,那这个怎么操作计提和税务一致数据?
老师,我咨询一下他这个个人名下有个体户的营业执照单位是不是不能给他返现开票呀?如果开了的话,怎么办呢?
我也不知道,这种情况怎么写
你好 问下经办人 可以先记营业外支出找到原因再调整
怎么写完整分录呢
借应付账款5000 营业外支出200 贷银行 5000 现金/其他应付款 200
老师,怎么我借应付财务费用-现金折扣贷存款现金怎么不可以呢
你不知道这200元是啥,为啥要计入财务费用呢?