借:应付账款1000 贷:银行存款900 营业外收入100

老师:请问一下,现在已做错分录,1、计提时多计提成了库存商品80、应付账款80; 2、付款时应付账款未做营业外支出--税费80转出; 3、在保持库存商品1000元不变的情况下,如何调分录?(目前库存商品少80、银行存款又多付80、应付账款多计80)" 现做的分录:(1)计提:借库存商品10800,贷:应付账款1080(含税费80,是给供应商开票的税点,不计增值税里面) (2)付款:借应付账款1080、贷银行存款1080 (3)销售:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借主营业务成本1000 贷库存商品1000 (4)多付税费 借营业外支出--税费80、贷银行存款80
老师:我上次问的问题可能不太准确。8月发生业务 如下,8月按原价退货给供应商1000元、按75%折扣750元卖给供应商(1000元7月已计提了库存商品1000元,和应付账款1000元);8月供应商对单中3000元货款,并在对账单中减去750元折扣货款,8月对账单中应付货款2250元。请问分录:计提:借库存商品3000,贷:应付账款3000 9月付款:借:应付账款3000 销售费用250 贷:银行存款2250 主营业务成本750 库存商品250?这样做是否正常??
老师银行付款给供应商,报销单也写了付款给供应商,银行付的5000,报销单写的付5200,怎么写分录呢
之前支付货款的时候多支付了100快会计分录 借应付账款900 预付账款100 银行存款1000是这样的吗 那之后用预付账款抵账的时候怎么些会计分录 是贷应付账款100 银行存款120 借应付账款220 是这样吗?
记在应付账款里的1000快 付款的时候供应商给了100的商业折扣,以银行存款付了900 怎么写会计分录?
出口企业把货销售给保税区企业,然后该企业报关并按保税区客户的指示把货运到境外,或把货报关运入保税区再离境的,这类是不符合退税要求的;老师,您好,请问下这是什么意思?
员工报销的发票比实际支付金额大,怎么做账?麻烦老师解答一下
老师,咱们附件一般是放在挂账的凭证后还是放在支付的凭证后?
老师,进了一批商品,发货方开票是按照吨数来的票,然后怎开其他单位可以?
老师,老板让统计建账到现在开了多少票,客户汇了多少款,有模板表格吗
老师,收取货款,开个资金到账通知单就可以吗
郭老师您好,有代理记账的合同吗,麻烦发我一下可以吗
之前月份所得税费用结转到本年利润,年终还需要结转本年利润吗?利润表所得税费用是应该有数字的对吧
油站收入收的是微信,可以把收款二维码设到私人卡,然后再从私人卡转入公账吗?如果直接设二维码收款入公账,要收手续费,私人卡不用收手续费
1月报了企业所得税汇算清缴申报表,12月工资在2月应全部发放,所以工资薪酬纳税调整明细表所有项目为零,对不对?如果要更正是不是在2月发了12月工资后再更正
老师,营业外收入为什么在贷方?不是应该增加吗?
你只付了900,100就是你的收入啊,收入就是在贷方增加呀
好的,明白了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦