借:应付账款1000 贷:银行存款900 营业外收入100
老师:请问一下,现在已做错分录,1、计提时多计提成了库存商品80、应付账款80; 2、付款时应付账款未做营业外支出--税费80转出; 3、在保持库存商品1000元不变的情况下,如何调分录?(目前库存商品少80、银行存款又多付80、应付账款多计80)" 现做的分录:(1)计提:借库存商品10800,贷:应付账款1080(含税费80,是给供应商开票的税点,不计增值税里面) (2)付款:借应付账款1080、贷银行存款1080 (3)销售:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借主营业务成本1000 贷库存商品1000 (4)多付税费 借营业外支出--税费80、贷银行存款80
老师:我上次问的问题可能不太准确。8月发生业务 如下,8月按原价退货给供应商1000元、按75%折扣750元卖给供应商(1000元7月已计提了库存商品1000元,和应付账款1000元);8月供应商对单中3000元货款,并在对账单中减去750元折扣货款,8月对账单中应付货款2250元。请问分录:计提:借库存商品3000,贷:应付账款3000 9月付款:借:应付账款3000 销售费用250 贷:银行存款2250 主营业务成本750 库存商品250?这样做是否正常??
老师银行付款给供应商,报销单也写了付款给供应商,银行付的5000,报销单写的付5200,怎么写分录呢
之前支付货款的时候多支付了100快会计分录 借应付账款900 预付账款100 银行存款1000是这样的吗 那之后用预付账款抵账的时候怎么些会计分录 是贷应付账款100 银行存款120 借应付账款220 是这样吗?
记在应付账款里的1000快 付款的时候供应商给了100的商业折扣,以银行存款付了900 怎么写会计分录?
老师,你好!有问题咨询,入职一家新公司,发现税务账有问题,24年第三季度,利润表报时,把月看成了季度上报,财务系统上为了保持一致,前任会计删除7、8月份凭证,补录在2025年,经核对,发现利润表对上,但资产负债表不平,请问要怎么办!需要改财务系统吗
你好!请问小规模纳税人开租赁5%税率的发票,季不超30万,免增值税吗?
这种建筑劳务公司可以开什么内容的发票?
如何享受退役军人优惠政策?
老师,我想问 如果我买一套房,需要缴纳房产税吗 自住跟租出去要不要交房产税
菜市场小企业去年7月成立,今年3月底开业,有5个员工,没上社保,他们也不会投诉,每月按时发工资,公司账户转到个人银行卡上,都报工资薪金个税,有什么风险吗
老师股权变更,税务去大厅,会帮忙受理吗
如何享受退役军人优惠政策?
销项税额和进项税额,月底都转到,转出未交增值税,会计分录怎么写?
3月份确认收入登记记应收A公司100元,5月份B公司把这100元转过来了怎么做分录呀
老师,营业外收入为什么在贷方?不是应该增加吗?
你只付了900,100就是你的收入啊,收入就是在贷方增加呀
好的,明白了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦