你好 这个不能反应什么 你可以问一下老板具体想分析哪方面的数据 ,根据他的要求可以给他出具体的公式和分析

老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,请问年末应收账款比年初降低0.01%,营业收入今年比去年同期下降15%,应收账款较收入增长幅度增加(或减少) 个百分点,这个问题该怎么算?(下面是刚才的问题在整个题目的表述----预计2021年应收账款余额993万元,较2020年12月31日基准日的 1000万元减少7万元,较收入增长幅度增加(或减少) 个百分点,预计完成(或未完成)年初压降目标;一年以上应收款项余额 万元,较基准日的 万元增长(或下降) %,预计完成(或未完成)年初压降目标。)这个压降目标,有没有很简单很直接的理解。有时对这些概念不能很好的理解,找不到相应的数据。谢谢老师
老师好!请问一下,应收账款加存货减应付账款反应的是什么?老板非要拿这几个数据来比较,这个月比上个月增加了很多,应该从哪方面来分析问题呢?
#提问#请问老师怎么分清应收账款和其他应收款,应付账款和其他应付款比如小区物业办公室用的电费,每个月去电业局交的钱不是正好总得多交,那这个挂往来是其他应收款吗?还有这个月小区电梯检验款,已经付款了,发票未到,昨天老师说先做分录借主营成本,贷银行存款,拿到发票再冲借应收账款,贷主营成本,然后再借主营成本,贷应收账款,这为啥用应收账款而不是其他应收款呢?谢谢
老师,请教一个问题,就是老板不注入资本金,以借款的方式借给公司,这样就是挂的其他应付款,老板每个月看到资产负债表,就让我手工推算他借进来的钱在哪里了,我用货币资金加应收账款减应付账款减预收账款加预付账款再加不含税库存商品*1。13得到含税库存金额,再加上利润表的亏损今年累计金额,是不是就应当时老板借进来其他应款的贷方余额,我每闪算的都有差异,也不知是什么原因。
建筑业可以只买对方资质,不买公司么?
老师,公司找了物业的保洁阿姨,每天来帮忙打扫办公室卫生1小时,按月给她600,可以做到工资表里面吗?
老师,边坡防护,是属于房建项目,水利项目,园林绿化项目,市政工程项目,装修项目,劳务项目啊?属于哪个项目啊?
老师,您好! 请问: 企业在筹建期购入的固定资产可以折旧吗? 谢谢
公司买的酒招待顾客怎么做账?
老师,我公司一般纳税人,是建筑工程公司,现在向保险公司申请了工程履约保证保险,这个怎么做分录
老师电商行业账务咋规范呢,拼多多百亿补贴卖了不少,但老板绑他个人卡,让绑公户不绑,说他用着方便。个人和公司全乱用,这种风险很大,模仿应收挂老板呀谢谢
小规模纳税人公司2025年9月因需要进行税务迁移,涉及到2824年一笔240元退税因账务问题退税审核不通过无法迁移,税务局叫先把账调平再做迁移,经自查发现有重复入账房租35000,跨期房租15000,重复入账成本50000,于是在2025年9月财务软件直接用红字冲了24年的这三笔账,并把跨期房租转入了长期待摊费用,没有调整利润分配-未分配利润科目,调了140000的费用平了240的退税,25年汇算清缴发现这样做是错误的,老师,请问在25年要如何做汇算清缴?并且财务软件1月份这笔账又该如何分录才对啊?
我按照收付实现制度做的内账老板说跟他自己核算的不一样怎么办?
老师:一退休人员,在单位签了劳务协议,工资是定了每月5000元,每月不用代扣个税吧
老板就是比较应收加存货减应付的值
这个月比上个月增加了几十万,不知道这个数据怎么分析。老板的思路是应收加存货减应付应该就是他这个月的利润,但差额有点大,利润表上又没有这么高的利润
这个不能说明什么 ,你可以从 为三个值 进行分别分析 来分析各项的培养变化 ,进且分析是哪项增减变化 了影响你这个应收加存货减应付的值