你好 怎么会差距怎么大? 你账上应该 库存明细也应该是24万。实物也应该是24万的。 你是不是少入库了

老师,我们药房进销存的数据,由于工作人员调价把成本价调高了,导致了进销存的期末数据增大,并且调价以后已经销售了一部分药品,这部分药品的成本也会虚高,如何解决,软件人员说人为操作错误的无法修改已销售出去的也无法修改,请问账上怎么处理呢?
医院药房,药品实有数和系统期未数一致24万,会计账上药品期未数2万,怎么处理?
位真城的中药生产企业色为上带公司,是增值税一般纳税人。2021年田作业实现营业收人86000万元,2022举2月电企业进行2021年所得税汇算清缴时聘请了案会计师事务所进行审核,发现如下事项:(1)6月将一批自产药品分配给股东,该药品的成本为300万元,市场不含税销售价格为450方完,企业来做住何账务处理。计算销项税额。(2)11月份采用预收款方式销售药品,该药品成本1000万元,市场不含税销售价格1300万元;协议药定的发货时间为2022年1月,截化2021年底未发货。申企业收到预收款即确认销售收入并结转成本,未开具增值税发票,增值税末缴纳。是否确认收人,为什么?(3)成本费用中含实际发放职空资15000万元,按照合同药是置接给接受派遣的生产车间赏空资800万完。可扣除多少?(4)成本费用中含发生职中福利费1000万元、职一教誉些费1280万元;拨缴工会经费320万完,已经最得相笑收据。可扣除多少?(5)发生广售费和业务置传费25000万元,业务招待费500方完。可扣除罗少?(6)2021举企业所得税应纳税所得额为多少?
位手市区的医药制造上市公司甲为增值税一般纳税人。2021年甲企业实现营业收入100000万元投资收益5100万元;发生营业成本55000万元、税金及附加4200万元、管理费用5600万元、销售费用26000万元、财务费用2 200万元、营业外支出800万元。甲企业自行计算会计利润为11 300万元。2022年2月甲企业进行2021年所得税汇算清缴时聘请了某会计师事务所进行审核,发现如下事项: (1)5月接受母公司捐赠的原材料用于生产应税药品,取得专票,注明价款1000万元、税款130 万元,进项税额已抵扣,企业将1130万元计入资本公积,赠与双方无协议约定。 (2)6月采用支付手续费方式委托乙公司销售药品,不含税价格为3000万元,成本为2500万元,药品已发出;截至2021年12月31日未收到代销清单,甲企业未对该业务进行增值税和企业所得税相应处理。 (3)投资收益中包含直接投资居民企业分回的股息4000万元,转让成本法核算的非上市公司股权的收益1100万元。 (4)对甲企业50名高管授予限制性股票,约定服务期满1年后每人可按6元/股购买1000
去年预提的成本比实际发生的多了,汇算清缴已经调增补交所得税,汇算清缴后账务怎么处理,成本多提的数和,应付账款-暂估,怎么调整,账面能调对?用了以前年度损益账户,但调完了发现资产负债表和利润表勾稽不一致,这样申报税务系统会有问题吗,勾稽不一致的报表需要调整吗,还是正常申报就可以,还是需要手动调整报表期初未分配利润数?谢谢
企业实际并未清算,请问清算企业所得税怎么填报
四线城市做一个总账会计有多少工资?
A企业持股B企业,B企业注销清算时,A企业从B企业分得股息红利,请问A企业需要缴纳企业所得税吗?
会计继续教育网址,,,,,,,,,
个人工资薪金申报错误,如果要更改的话,怎样更改?
劳务分包方,又把某项专业作业分包给了个人,个人到税局代开了劳务发票,我作为一个分包方,采用简易计税3%,可以把我再分包出去的金额扣除之后缴纳增值税么,比如总包分给我150,我又分出去30,我计算增值税可以(150-30)/(1+3%)*3%干过建筑劳务老师回答
老师,您好。技术服务公司11月份签了6万一年的服务合同,12月份把6万的发票全部开了。款还没收到。像这种的怎么确认收入,怎么缴纳增值税,怎么账务处理?
外贸企业出口退税,销售合同签订日期比报关单申报日期晚,税局问是怎么回事?这种情况怎么解释呢?
请问挂靠社保有什么风险
A出租汽车公司(小规模)11.1收到张三购车款及保险123500元,11.2日A公司付汽车销售公司(B公司)购车款110000元,并取得抬头为A公司购车发票一张,同日A公司付保险公司(C公司)保险款13500元,并取得抬头为A公司保险发票一张,张三与A公司签订一份网约车承包经营合同,合同约定:网约车行驶证户头归A公司,实际使用权归张三,购车款保险购置税等由张三承担支付且不与退还,合同约定期限为8年,约定期间每月收取300元管理费,预收次年保险费1000元每月,流量监控费用75元以及二级维护费25元,请教老师,这些业务如何做会计分录才合理合规?
这期间换了几个会计,这个差距应该是几年形成的。以前的会计做账是入库数等于出库数。有出库出多了的情形,也有入库入少了的情况,如进货没有发票,会计账上就没有入库。现在想一次,做个对,怎么个调法怎么处理?
你好去查账 。你们 库存都有进销存的。 都可以查询原因的。
原因上面已经说了,现在要怎么调账?
你好 你这个原因 要明确到 具体的时间 ; 你 要根据当时的情况了一笔一笔来处理。 而不是一次性做一个调整处理 。 况且差异金额20万的差异 ;这个 肯定不行的。你补做分录 你贷方科目是 不好处理的
一笔一笔来处理肯定是不现实的。我是药房,有几百个不同的品种,并且这种差异已经持续了5~6年,每年都有这种问题的出现,如果一笔一笔来处理的话,起码有几百次需要处理,这是不是现实的!只能通过盘点一次性调账,调对了之后就按正常的进,出库以后就不会有差错。
你好 如果你能一次性盘点出来。 也得 领导签字了 把 差异调整明细清单列出来 才能去调整明细 账上处理的
那贷方科目怎么做?
你好 走待处理财产损益 比如 贷方走管理费用 如果是盘盈了 是管理原因造成的
好的谢谢老师
没事的; 希望能帮到你