你好,没有看到你的分录。

老师好。 1分录是上个月的留底进项税额 2分录是税控盘服务费抵扣增值税 3分录是结转本月增值税, 这样,我这个月申报的增值税是14459.09 麻烦您看下我这样做对不对?
麻烦帮我看下税控盘年服务费分录是对的不?
老师,我们干专业技术服务的,麻烦帮我看下分录可以吗
税控技术维护服务费怎么做账?分录麻烦帮我写出来
老师麻烦看一下 税盘服务费的分录这样写对不对
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
报费用 销售费用 办公费 280 报费用 现金 280 报费用 应交税费 应交增值税(减免税款) 280 报费用 销售费用 办公费 280
你好,借贷借贷分别是这个吗?可以的,但是你以后做的时候把这个销售费用改成管理费用。
报费用 借:销售费用 办公费 280 报费用 贷:现金 280 报费用 借:应交税费 应交增值税(减免税款) 280 报费用 贷:销售费用 办公费 280
出一张凭证上的
当月能抵扣的,可以的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。