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年初重新建账,去年已经入库材料,但是没有挂相对应的往来,今年有支付,挂了往来,现在应该怎么平往来呢?

2021-07-13 20:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 20:19

你好 你之前材料 你科目怎么挂的 。 你没有挂往来 那你 原材料借方做了 贷方做的是什么科目 

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快账用户9695 追问 2021-07-14 08:44

应该是应付暂估,但是今年年初建账,没有建这个科目

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齐红老师 解答 2021-07-14 08:57

 你好   没有建立的话 现在就补做账  ; 你之前 建账没有暂估 那你  试算平衡了吗 

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快账用户9695 追问 2021-07-14 09:01

把找不到原因的挂库存商品了,还有其他应收挂了税费,这是内账之前做了价税分离,年初建账就价税一起了

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齐红老师 解答 2021-07-14 09:08

 你好   那你找不到原因挂库存商品 是啥意思 ; 你上面不是买的材料应该走原材料?

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快账用户9695 追问 2021-07-14 09:31

当时存货有问题,没办法,就都先挂了库存商品调整科目

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齐红老师 解答 2021-07-14 09:36

 你好       那你库存商品现在到底是  账实一致吗? 因为你现在要 补挂应付账款  

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快账用户9695 追问 2021-07-14 11:21

还有些待调整的

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齐红老师 解答 2021-07-14 11:23

 你好   那你 先处理下     借库存商品  贷应付账款    先补挂 分录  这样挂着。 等着你 查清楚了在调整  

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你好 你之前材料 你科目怎么挂的 。 你没有挂往来 那你 原材料借方做了 贷方做的是什么科目 
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