你好,现在的调整分录是 借:应付账款,贷:其他应付款

年初重新建账,去年已经入库材料,但是没有挂相对应的往来,今年有支付,挂了往来,现在应该怎么平往来呢?
去年公司要了一批电机,没有挂账,但是已经付款,付款的已经做账了,今年挂账的话应该怎么做分录?
税款是打给个人 分录应该是计提 在挂往来 报销的时间是冲往来 但是去年有两笔忘记计提 直接支付就做了借其他应付款 贷银行 导致今年往来有余额 这个今年如何调整
去年的账和一个公司的往来应该是其他应付款,但是入了应付账款,去年的年报已经报了,现在要怎么调整?
其他应付款不支付,也不想做营业外收入老师你好,我们新接了一家单位。账上现在有笔其他应付款调整去年的以前年度损益调整。是不是去年的税务年报要交企业所得税
那摘要要怎么写?纠正几月几号凭证吗?
你好,摘要可以是:调整某某月份第多少号凭证
好的,谢谢,老师
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