借:以前年度损益调整 贷:应交税费应交增值税进项税额转出 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,对方虚开的进项,现在税务局查到了,以前年度的,现在进项转出,我该怎么写分录呢
老师,前年的进项转出分录,我转到成本里面可以吗,现在该怎么做分录呢
老师,请问以前年度简易计税的进项税额抵扣了,现在税局要求转出,该怎么做账呢?
老师,22年低扣了的进项税,对方公司倒闭了,现在税务局要求转出进项税,要怎么做分录
2020年的进项发票被查出虚开,现在税务局同意用现在的进项认证抵扣2020年的进项转出的一部分,同时税务局让补交所得税10万元,应该怎样做分录?比如进项税额转出50万元,勾选现在的进项税额30万,交20万增值税,勾选现在的这些发票怎样入账?成本入现在吗?税务局让补10万所得税
中秋福利,发米面油,怎么做账?需要加到工资里吗?申报个税吗
车间安装摄像头,费用568元,计入什么科目合适
服务类发票上可以不写数量,单价吗
公司员工离职公司帮离职员工代交了一个月的社保和公积金,包括单位承担和个人承担部分。钱从工资里面扣除了这部分,收到的公积金和社保回单如何做账
机票发票能抵增值税么
小规模可以开5个点的专票 房租的吗
我们公司是生产企业一般纳税人,外购800台电子设备出口,DDU交货方式 一、销售合同额97万元,分项金额:电子设备80万,国内运输及海运港杂保险费10万,代采费7万 二、采购电子设备合同额80万+本公司提供安装工具和配件附件2万 请问:1、报关单金额只有设备款80万,增值税申报出口免税申报也是80万,所得税收入应确认97万吗?差额17万怎么处理? 2、设备款80万需要做进项转出(有对应发票),那本公司提供库存的安装工具及配件2万(无对应发票)也需要做进项转出吗?
民工在申报季度所得税的时候算从业人数吗?
我们公司与B公司是同一个法人,股东,独立核算,B公司派员工来我们公司,社保工资应该谁付呢
老师好,我们需要开张发票。装修后的石膏板木板以及装修后剩余的废料垃圾,清运费。需要开张发票,。我应该开建筑服务还是现代服务。我们是个家政公司
老师用增值税检查调整怎么写呢
、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,这个虚开税局检查必须填纳税检查那栏吗?,我看申报表填了那栏怎么不能加税还要等下月交?
这个因为没具体填过还是最好和税务局确认一下
老师如果今年认证抵扣的我这个以前年度损益拿什么代替呢
没太明白您的意思呢
就是虚开的发票是去年开出,今年抵扣现在转出
、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 我需要把以前年度损益换成本年利润吗?
调整去年的不需要用本年利润
今年抵扣的,今年转出
我借什么科目贷检查调整
就是以前年度损益调整啊
可我不是去年抵的进项,今年抵的
你今天抵扣发票什么时候入账?什么时候转成本的