你好 这个不是标准的账务处理,你进项转出本来就是在贷方的,你转到成本,那么就是要转到借方,成本要放到贷方的

进项税怎么转出。以前入完账户了。现在税务局告诉我把进项税转出。我该怎么做分录。还有没有备注的人工费发票可以抵扣成本么
老师,对方虚开的进项,现在税务局查到了,以前年度的,现在进项转出,我该怎么写分录呢
老师,前年的进项转出分录,我转到成本里面可以吗,现在该怎么做分录呢
老师,我想问下进项转出的年底要结转吗?结转到哪里呢?分录怎么写了
老师,我们公司以前有几百的留底税,现在公司项目都是即征即退项目。申报表里我把以前的那些留抵税给进项税额转出了,账套里一直挂在进项税里的,现在转出分录,以后都不用这个留抵税了,分录该怎么做呢?
老师,营业执照上的经营范围有劳务保护用品销售。发票编码能开:纺织用品*遮阳棚吗
装修施工,开票时项目名称选建筑服务*工程服务,建筑项目名称写装修施工可以吗
销售费用很多,汇算清缴会被踢出来不
物业管理公司提供物业服务开具发票项目名称开具什么?
现金9月分出现的贷方余额,现在11月份怎么调回借方?老师
公司名下资产的办公室自用的话要确认收入吗?商业办公室长期未出租要交空置税吗?
老师:请问房地产企业签定工程款抵房合同,暂未开票,需要入账吗?
请问资产负债表里面期初余额不平,是哪里出了问题?
老师,业务招待费是不是孰低原则呢
老师你好,我们含税进价1000,销售价900元(其中税金900*0.1=90,货款810元),我们不含税买了800元。老师你说我们开这个票挣了多少钱
1.借进项转出,贷进项; 2,借成本,贷进项转出,我就转到成本里去了,那我现在怎么做呢
那么你这个进项转出是做错了 比如你是福利需要转出 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 你当时就不能再进入进项,没有意义的
认证过的,后转出
是的,这个是后面进项转出的
后面分录有错没得,要不要调整,
你当时的分录是什么,完整的列一下,我给出调整分录
1.借材料50,进项税2,贷银行52,2.借进项转出2,贷进项税2,3.借成本2,贷进项转出2
那你这个调整分录是 借:主营业务成本 贷:进项转出 但是这个是调整分录了