同学你好,是什么原因要做进项转出呢;正常转成本不需要做进项转出的;

老师,请问结转成本时候需要把进项税加里面吗?比如够买时原材料是208.33,进项税是105.67,进项已抵扣,结转成本时候金额是多少
老师你好,我们在结转成本的时候需要把进项税额也转出来吗
老师 采购商品的进项税额,做出口退税的时候,进项税额不需要结转出来吗?
你好老师,我们现在有一笔,进项税额需要转出,而且税务不允许成本抵扣!现在借方怎么做,贷方进项税额转出
老师,结转出库成本的时候,税额要剔出来吗
老师我们公司停车收入以前开成1%了,交了1%的税现在还要交4%的税费,怎么计算我要交的税呢?
《财政部 国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)和《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》等相关规定: 一般纳税人购进农产品,用于生产销售或委托加工税率为9%的货物,或者用于其他允许抵扣的项目,可以按照以下规定抵扣进项税额: 取得一般纳税人开具的9%专票:直接按票面注明的税额抵扣。 取得小规模纳税人开具的3%专票:不按票面3%抵扣,而是按专票上注明的“金额”× 9%的扣除率计算抵扣。 取得农产品销售发票或收购发票:同样可以按照发票金额×9%计算抵扣 老师,这是我找的文件,我是小规模现在需要开3%专票给对方,我现在不清楚的是我应该开票赋码。我是小规模,销售的商品是饺子皮,抄手皮,面条。
老师您好 公司收到一笔出口货款,生产型企业,不申请退税,也没有开发票,申报时金额填到哪一栏?
季末本年利润贷方余额,是不是就要计提企业所得税税了?怎么做会计分录呢?
老师,请问客户介绍项目,给予他介绍费,支付到个体户,对方需要开具什么发票给我们?20万这样
老师我想问个问题 假如是法人支付的物业费怎么做账 没走公账 然后收到发票又怎么做账呢
增值税报表,因为这个月对外开了一张租赁发票,表三这里自动出了这张发票的数,是价税合计数,这表用填么,以前从没填过
车辆检测费属于现代服务 还是鉴证服务
老师,麻烦问一下,个体工商户租的房子要交租赁印花税?是不减半征收?
老师你好,请问计提社保应该怎么做分录?已申报未缴费的
销售a产品
这样做对吗
还是这样
同学你好,结转成本不涉及增值税的;
那增值税怎么做结转
同学你好,您 是一般纳税人?
是的,我们是一般纳税人,现在销项和进项分别是这么多
同学你好,一般纳税人, 月末 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费 一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
可是进项比销项多
可是进项比销项多——按销项金额 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项;
可是我进项全部认证抵扣了
老师在吗,
同学你好,可是我进项全部认证抵扣了——是全部认证,不是全部抵扣; 没有抵完的进项留在进项税额明细,形成期末留税额,在下期的销项中继续抵扣;
好的,谢谢老师
不客气的,祝您 学习愉快;