你好,当时你做了成本吗?是今年的还是以前年度的?

收票时做账,借应交增值税进项税额,贷应交税费待取得抵扣凭证的进项税额。现在这笔票对方红冲了,我们要做进项税额转出,应该借什么科目?
你好我这边是已经抵扣的票进项税额转出,然后我这笔之前已经做了结转成本了,除了做借应付账款,贷方进转出,贷方库存商品,然后成本也需要转出,借商品,贷方主营业务成本吗
你好老师,我们现在有一笔,进项税额需要转出,而且税务不允许成本抵扣!现在借方怎么做,贷方进项税额转出
老师你好,我们公司去年有个留抵退税,想说留着以后抵扣增值税,现在做的分陆是 1、借:销项税额 贷:进项税额 借:未交增值税 2、进项税额转出 借:进项税额 贷:进项税额转出 3、结转税金 贷:未交增值税 借:进项税额转出 进项税额 营业外支出 这样做处理对吗
我有笔进项已经做了抵扣,当时分录是借销项税额贷进项税额/贷转出未交增值税,借转出未交增值税贷应交增值税-未交增值税,现在这笔进项不能抵扣,我要做转出,分录怎么做
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
22 年的,已经做成本了要调增
借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出
好的老师
不要客气,工作愉快。