你好,当时你做了成本吗?是今年的还是以前年度的?

收票时做账,借应交增值税进项税额,贷应交税费待取得抵扣凭证的进项税额。现在这笔票对方红冲了,我们要做进项税额转出,应该借什么科目?
你好我这边是已经抵扣的票进项税额转出,然后我这笔之前已经做了结转成本了,除了做借应付账款,贷方进转出,贷方库存商品,然后成本也需要转出,借商品,贷方主营业务成本吗
你好老师,我们现在有一笔,进项税额需要转出,而且税务不允许成本抵扣!现在借方怎么做,贷方进项税额转出
老师,年末12月份进项有留抵,应交税费 进项税额在借方,销项税额在贷方,转出未交增值税在借方,年末要做结转吗,怎么做
之前已经抵扣了的进项,现在税务局通知对方公司有问题不允许抵扣,现在要转出,税务系统要怎么操作
老师,你好,现在有个个税政策,一个是当月工资发放作为成本,当月申报。还有一个是5月份的工资,未发放,5月份的工资依旧申报。
有一笔40万收入由于开票限额这个月开不出来发票,那账务和税务怎么处理好
老师公司办理了法人股东变更,新股东缴纳了1千多的个税,要做账吗?
老师,我们公司有未发放的工资十几万是劳务公司,可以计提作为成本吗?
老师你好,房产中介公司,购买的二手电脑和打印机直接计入费用科目可以吗?
我们公司作为甲方承担了所有的工程。B公司承担项目的劳务分包。B的劳务分包是否可以再一次分包出去。
老师,小微企业应纳税所得额300万以内,是不是实际税负5
汇算清缴房屋固定资产填多了,怎改汇算清缴,改财务报表
汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
22 年的,已经做成本了要调增
借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出
好的老师
不要客气,工作愉快。