你好不需要在这里填写的。

我在7月认证了取得的增值税专用发票,因疫情期间本行业免税,所以不用抵扣,留着以后抵扣,在附表二中,需要填写在本期认证相符且本期未申报抵扣一栏中吗?
老师,公司员工出差理票抵扣增值税,申报表填报是否如图,需要填3栏?,第四栏是根据第八栏填写后自动带出来的,第10栏是“本期用于抵扣的旅客运输服务抵扣凭证”,4、8、10栏最终填写的数值都是一样的?
请问,填写增值税纳税申报表附列资料(二),取得的旅客运输服务抵扣凭证填写后,是否要计入最下面的35栏次 本期认证相符的增值税专用发票栏?
增值税纳税申报表附列资料(二)里面第10栏是填写什么?为什么纳税人购进国内旅客运输服务,取得增值税电子普通发票或注明旅客身份信息的航空、铁路等票据,按规定可抵扣的进项税额,在申报时填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》第8b栏“其他”中?
增值税申报表,附列资料二,本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证已经写了,第10栏,1张,金额238.99,税额,21.51,但是当时申报抵扣进项税额合计,12=1+4+11,并不包括第10栏
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
那主表没有自动读取出这个旅客运输进项税额怎么弄
你好,附表二,第十栏和8B里面。
两行都要填上是吗
你好对的,同时填写的必须同时填写,少填写了哪一个也不行。