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老师你好,对方开具的增值税专用发票,怎么入账,做成本还是费用

2021-07-14 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-14 16:09

您好,看是什么类型,买的是原材料还是什么

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快账用户1396 追问 2021-07-14 16:10

不是原材料,就是办公用品或者是住宿费用

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齐红老师 解答 2021-07-14 17:11

您好,做费用,请问还有什么可以帮您

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您好,看是什么类型,买的是原材料还是什么
2021-07-14
你好 收到别人送给你的吗
2021-07-27
你好 借成本费用 进项 贷应付账款 期末结转 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2021-03-01
你好,红冲原分录,再按新发票做一次正常的分录
2021-04-19
同学,你好 把发票联和抵扣联退回,让对方作废重开即可
2022-05-18
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