您好,最后货币资金科目账实相符即可
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
我描述的算账实相符吗老师
您好,看最后金额,账面是否与实际相同
最后就是为了平账啊什么相符啊
您好,货币资金账实相符即可
现金肯定不符啊为了平账做个分录而已
还有,收据下面有会计,出纳经手人签名啊,能签名吗,根本没借钱
您好,那就没问题的
您好,不建议这样处理,因为没现金过账
老师,要怎么证明有现金过账,每次就是上万的现金,不然怎么回累计百多万呢
您好,是有真实的现金过账?
没有,但是别人怎么知道有没有呢,数钱税局又看不到
您好,这个思路完全是错误的,账都不是按真实业务记录
老师,为了平账下下策
您好,清账完全可以用往来科目
谢谢老师终于有老师有办法了,怎么个清法?比如?
您好,就是不通过库存现金科目,都是用往来
还是搞不懂,分录?
您好,您把货币资金的库存现金用其他应收款科目替代