您好,借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬科目,借应付职工薪酬,贷银行存款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师请问下我上月计提的工资本月发放的时候计提少了怎么补提做分录了。
老师,以前年度的工资发放了没有计提,那我是要补提还是要放到以前年度的未分配利润呢
请问老师,上年度未计提发放工资,本年度补计提发放,分录怎么写?
老师,请问我2024.02月计提发放2023年度的绩效工资应该怎么做分录
                老师,请问国际货运代理公司收的报关费符合免税?
支付经营所得个税怎么做会计分录
老师,知道个体工商户能不能给员工缴纳五险不。
老师你好税务打电话说我们公司有异常凭证,是22年4月份,25年8月转的进项,我不懂税务局啥意思,下边是以前会计做的账
这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
老师,一般纳税人,有进项和销项,那么在认证抵扣后计算应交增值税,那么怎么做相应分录,进项有没有余额还是需要结转到哪里
比如说装修公司给装修,不含税成本是1万,我们自己付8个点的钱,就是10,800,约定的开出的税率是13% ,那开出来的发票含税价应该是10,800还是11,300(以不含税10000算)呢?
老师好!这样的发票可以把人工费改成劳务费吗?
董孝斌老师好!现在有这么多发票刚认证,之前还有2024年的发票,就是开发票才做收入,那现在怎样处理进项发票的问题,老师指导一下
收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?
不是影响未分配利润吗?怎么调整
您好,最后借未分配利润,贷以前年度损益调整
两次分录一起做,还是后面那笔月底做
您好,后面的月末处理