同学,你好,没扣就做到营业外收入里头

账目中的进项税额,比实际增值税申报表中多了0.01,账目中多的这0.01元,要怎么调整,会计分录怎么做呢?
我在某月把进项大于销项的情况作了两笔分录,是不是不应该做呀,造成“未交增值税”有余额借方余额303428.43元?当时我是这样下的: 1.本月结转进销项:借:应交增值税一销项税 677064.22元 借:应交增值税一转出未交增值税 303428.43元 贷:应交税金一进项税额 980492.65元 2.计算应交增值税:借:应交增值税一未交增值税 303428.43元 贷:应交增值税一转出未交增值税 303428.43元
请问一下老师,24年第一季度的增值税我们账上应交增值税是100元的,但是申报增值是100.01元。账上少记录了0.01元,,请问这个少记录了0.01元,现在怎么填写这个分录呢?
请问一下老师,我们公司上个计提计提的增值税是350元,但是电子税务局里申报增值税350.01元,请问这个我们要少记录增值税0.01元,现在该怎么调整这个分录做平账呢?
开票时是税费2245.88元,申报增值税税,系统默认是2245.89元,导致多交0.01元,这个差额怎么调帐
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
老师,小微企业实验室采购一批设备,金额都不大,不用入固定资产吧?如果入低值易耗品,怎么摊销?最大金额的才1400,小金额几十到几百都有
你好老师,2025年12月企业计提税款少计提0.05,2026年一月缴纳后,做账时发现少计提了,这个分录怎么做?
你好老师,我个人所得税汇算清缴最后要补交壹佰多块钱的个税,我可以不交吧,因为我是在12万以下,400元税款以下
企业是豆制品加工厂。开具免税发票,现在申报增值税报表发现申报有差异。应该怎么处理
老师,我们公司厂房之前2022年时候发生了火灾,厂房里很多东西都烧了,然后当时应该进项转出可是当时没转,这个我们现在想转出应该怎么操作,需要什么材料