。借应交税费,贷营业外收入。

你好,老师。做错了凭证,应该是借银行存款,贷应收账款,我做了借银行存款,贷主营业务收入,已经过月了,怎么改正
员工报销的个人电话费可以入账吗
暂估的成本冲销的时候怎么做账
老师您好,您请问一下,公司像向银行贷款100万元,由中介机构帮你贷款的,要收取12万元的中介费,手续办结后,银行打款100万给中介,中介才转账100万扣除12元后,剩余才给老板的私户转账。到时还是要还款给银行100元的,就想问,这中介费要做账嘛,全部的账分录要怎么做。谢谢老师
老师好,技术服务收入能计入高新收入吗?
老师您好,请问采购不同期间的价格不同,用哪个公式可以取数最新采购价呀?
老师我们采购一批28万的零散货物开数电专票的时候也要开好明细吗?
跨月收到的原材料红字发票分录怎么写?
航空运输电子行程单电子发票和铁路电子客票可以抵扣吗
销售开单模块下的发票类型一定要一一对应上吗
那账目上的进项比报表上的少0.01元呢?
账目比实际增值税申报表少0.01元的话,这个会计分录要怎么做呀?
借营业外支出贷银行存款。
啊?贷银行存款?
。报表上多了多交,就用银行存款交的,所以是这个分录。
要以报表为准来缴纳税款。
换个问题,就是说我的账目上进项100.01元,然后申报增值税的时候,抵扣掉了100,账目上就剩了0.01,但是这个0.01是因为申报表里边计算问题导致的,这个0.01会计分录怎么做
实际就是少交了一分钱,是这意思吧?
差不多是这个意思吧,所以这个账目上在借方的0.01元,要怎么调整啊
。借营业外支出,贷应交税费。