。借应交税费,贷营业外收入。
一般纳税人,增值税销项税额申报表中比实际账本上少0.01元,请问怎么做账务调整分录?
老师,报增值税时,申报表中的金额比开票金额多了0.01,是因为四舍五入的关系,这怎么办呢?
账目中的进项税额,比实际增值税申报表中多了0.01,账目中多的这0.01元,要怎么调整,会计分录怎么做呢?
实际收到出口退税款和计提的尾差怎么调掉 好多年没调, 应交增值税账上和申报表留底总的差0.38元,其中23年退税差额是0.01元,是不是这样调整?
上月进账项结转完之后,需要缴纳增值税,但是实际申报比应缴纳的多了0.01,这个要调整吗?怎么调?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那账目上的进项比报表上的少0.01元呢?
账目比实际增值税申报表少0.01元的话,这个会计分录要怎么做呀?
借营业外支出贷银行存款。
啊?贷银行存款?
。报表上多了多交,就用银行存款交的,所以是这个分录。
要以报表为准来缴纳税款。
换个问题,就是说我的账目上进项100.01元,然后申报增值税的时候,抵扣掉了100,账目上就剩了0.01,但是这个0.01是因为申报表里边计算问题导致的,这个0.01会计分录怎么做
实际就是少交了一分钱,是这意思吧?
差不多是这个意思吧,所以这个账目上在借方的0.01元,要怎么调整啊
。借营业外支出,贷应交税费。