您好,借银行存款,贷营业外收入或其他应付款
老师 你好 我想问一下 公司帮别人买社保交社保 但是这个人没有在公司上班 只是单纯的需要公司买社保 然后钱也是转到公司对公账上的,然后他的社保是和公司员工一起缴纳的 这个要怎么做会计分录呢?借方 是银行存款 贷方不知道应该挂哪个科目才能让他平
之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我现在要调下账吗
他人在我公司进行社保挂靠,提前打了一笔钱过来这种别人挂靠在公司的社保如何记账 还有收到预付的社保款,做的是借:银行存款 贷:其他应付款 不知道这个步骤的处理是否有问题 也请老师一起解答一下
我们建筑工程的主要是别人挂靠的项目,内账没有建账套,目前就是有银行现金日记账,但是老板说看不懂,请问怎么做内部收支利润汇总给领导看呢?还有其他应收款其他应付款,别人挂在公司买社保的,不知道怎么做在一个报表
老师,请问下我公司以前年度有个其他应付款——社保费借方有余额,我查了一下是每次交社保都是借:其他其他应付款——社保费,贷:银行存款,主要是4年前发生的挂账了,要怎么做才能消掉这个分录呢 ?
老师电子发票和纸质发票,当月红冲和跨月红冲有啥区别,客户联需要要回吗,
纳税调增了以前年度没有实际发生的预提费用,交了所得税,账务应该怎么做?
请问下,代理记账公司开给客户的发票,大类开“纳税申报代理”,“代理记账服务”还是“经纪代理服务”,哪个比较合适?
老师想问一下工厂要买塑料筐属于消耗品、这个属于固定资产嘛?要折旧嘛?
老师,房租合同和个人签的,个人摁手印,没有公司公章,这个人不是公司员工,发票和收据开的公司,这样行吗?
老师好,就是说现在我们核算成本的时候,型材用了5000元五金用了2000元的,胶条用了1000元的,辅料用了500元的。我们老板想着把这些钱分出来到时候专款专用,让我每个卡转点,但是我觉得太繁琐还有什么好办法吗?
工商年报参加养老保险缴费基数怎么填?
请问老师,给离职人社保减员就是点 终止 按钮吗
老师您好,我想咨询一下工商年报里关于社保信息那个部分的填写,单位缴费基数怎么填写
你好老师,我们公司给别人交社保,工资不需要我们发,这对我们公司有什么弊端,如果只付部分走往来又会怎么样,我们是一套账
那计提和缴纳这笔社保的时候呢
您好,借成本费用科目,贷应付职工薪酬科目,按员工标准