您好,借银行存款,贷营业外收入或其他应付款
老师 你好 我想问一下 公司帮别人买社保交社保 但是这个人没有在公司上班 只是单纯的需要公司买社保 然后钱也是转到公司对公账上的,然后他的社保是和公司员工一起缴纳的 这个要怎么做会计分录呢?借方 是银行存款 贷方不知道应该挂哪个科目才能让他平
之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我现在要调下账吗
他人在我公司进行社保挂靠,提前打了一笔钱过来这种别人挂靠在公司的社保如何记账 还有收到预付的社保款,做的是借:银行存款 贷:其他应付款 不知道这个步骤的处理是否有问题 也请老师一起解答一下
我们建筑工程的主要是别人挂靠的项目,内账没有建账套,目前就是有银行现金日记账,但是老板说看不懂,请问怎么做内部收支利润汇总给领导看呢?还有其他应收款其他应付款,别人挂在公司买社保的,不知道怎么做在一个报表
老师,请问下我公司以前年度有个其他应付款——社保费借方有余额,我查了一下是每次交社保都是借:其他其他应付款——社保费,贷:银行存款,主要是4年前发生的挂账了,要怎么做才能消掉这个分录呢 ?
21年度有100万成本需要转出来,该21年汇算清缴表做在哪可项目上调出来
你好老师,更换财务负责人从哪变更,以谁的身份登录
老师,您好!请问一下现金折扣在增值税中按照可变对价做账的话,那收入很开票收入不一致,增值税的申报是按照开票金额缴纳呢,还是按照确认的收入呢?
老师,股东从银行贷款用于公司经营,挂其他应付款股东,那还款给股东的时候备注是写还款,冲其他应付,对吧
老师您好,母公司固定跟子公司收取服务费,没有签订合同的。母公司是以开票的时间按买卖合同来报印花税,对吗?
我们是工程公司 别人转到公户购买办公区的款 我们开不了发票吧 我们没有办公区的进项发票 只能做无票收入吧
您好 请教下 收到短期投资理财赎回的分录,是这样的,我们公司购买了短期投资理财产品 ,理财赎回了一部分金额314187 这是本金+利息 利息金额143.7,账务处理是?
别的公司给我们公司公户打款 写的垫付某某款项 算是借款吧 后面不还回去会怎样
老师,保安公司通过什么方式能合理降低税负?利润超300万了,应从那些思路可以降低下所得税
老师好,我是一般人,小准则,按月申报增值税,如果出现当月销项红字发票大于正数发票的情况,增值税申报系统能正常申报成功吗?
那计提和缴纳这笔社保的时候呢
您好,借成本费用科目,贷应付职工薪酬科目,按员工标准