你好正常,做开办费汇算清缴调增就行。
请问,我们刚刚交接的一个公司的账 只有每个季度的凭证 这个小规模公司没有业务 每个月只是0报税 但是现在没有期初数据 我应该怎么建账呢
公司刚成立不久,没有进项,九月开的销项发票,十月缴纳增值税和城建税,烦请问一下九月和十月的税要怎么做分录
我是刚成立的小规模纳税人,公司发生的好多费用都没有发票该怎么建账呢?老师
公司今年1月份刚成立属于小规模纳税人,营业基本上没开发票,但是产生的费用大部分也没得到增值税发票只有收据入账,第一季度报增值税和所得税该怎么申报呢?
麻烦问下,刚建立的小规模公司,初期开办的一些费用没有增值税发票该怎么入账
过户到公司名下的别,和公司买一台二手车有啥区别
老师3季度资产负债表季末金额填写9月资产负债表的期末金额是吧?
法人名下的车过户到公司名下流程是啥
我接下来要做进项税勾选,我勾选多少金额,勾选那一段时间的呢
各位老师大家好,我手上代了一家个体工商户的账务,现在要开销售发票呢,开票金额是222900元,然后这个税是怎么算的,在没有成本发票的情况下,请老师们详细解算一下,谢谢
肖老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
老师,去化妆品连锁店做手工进销存的内账,有什么风险吗?
老师:老板一直没有给自己做工资,但是每月有交社保,公司只有老板一人,之前没有业务,现在9月份有进销产生利润了,没有费用票,那么9月做账时可以一笔计提1-9月的工资吗?冲减费用
老师晚上好 我们是建筑企业 专管员让我转出进项税额 理由是有简易征收 不能收到的发票全部抵扣 请问这些转出的税额如何做会计分录
老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
后面没有附件啊,收据可以吗,而且前期公户没好,都是私户付的款
你好,收据可以的,或者是银行回单。个人的银行回单也行。
不是说公司不能用私户吗,还有说公司不能用收据做账
好公户没有成立之前发生的业务,可以用个人账户支付。
那个人账户付款时做的是借款还是银行存款
借款的其他应付款。
也就是要做成,借 :管理费用-开办费用 贷:其他应付款,等到公户开好后,再做借:其他应付款 贷:银行存款是吧
是的,是这么做的,可以的。
好的,还有最后一个问题 ,小规模是只有筹建期间能用收据做账还是说一直能?
一直都可以的,只不过是不允许抵扣所得税。
哦哦,好的,谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。