你好 你们低价转让的话 是不产生个税 。但是不一定税务局会愿意的
请问股权转让可以这样写吗?谢这样个税是不是不用缴纳?
老师,第二条,这样写有问题吗?现在不都是认缴制吗?没有给公司注钱,这样写是不是旧股权转让的人还得给现在新的股东转40万呢?
学堂老师,股东是公司有66%的股权,现在要办理股权变更给个人,这个个人要最低的股权比例,请问转让1%可以吗?剩余的65%继续转给法人股东,这样操作可以吗?谢谢
股权转让个人所得税,转让股权上一季度亏损,是不是就可以不用缴纳股权转让个人所得税了?
请问股权转让对方提供技术,不出转让费这样可以吗?
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
亏损的,这个合同没问题吧?
你好 先这样 报给税务局; 看税务局允许不
股东会决议中要把这个实缴金额也要写进去吗?还是认缴的写上就可以
你好 是的。要写 实缴和认缴的
其实交税个实缴相关,所以实缴一定要写进去是吧?
你好是的。这样的话到时税务局要看的。 看你们情况 看是否合理
好的,谢谢
没事的; 希望能帮到你