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我的企业从另一家企业的手中购入一辆汽车,收到的发票是二手车销售发票,车辆过户成为我的企业的车辆。这辆车,我企业用了一段时间了,现在想要将其出售,出售给个人,关于这个业务,我的企业会涉及什么税费?

2022-04-27 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-27 11:04

。需要缴纳增值税,附加税和印花税。

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快账用户6030 追问 2022-04-27 11:05

增值税怎么缴纳?我给个人,就是这个自然人怎么开发票?

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齐红老师 解答 2022-04-27 11:14

你好 企业直接开发票就可以,增值税 13    

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快账用户6030 追问 2022-04-27 11:16

13%啊,为什么不是那个3%减按2%的这个呢?有人告诉我是这个。你又告诉我是那个,哪个是对的?没有标准答案???

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齐红老师 解答 2022-04-27 11:24

你好 一般纳税人是这个13,小规模现在是免税  

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快账用户6030 追问 2022-04-27 11:57

你说13%,有人说减按2%的这个,两种答案,请给我标准答案

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齐红老师 解答 2022-04-27 12:15

发你不同情况的税率表,对一下咱单位的情况 

发你不同情况的税率表,对一下咱单位的情况 
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快账用户6030 追问 2022-04-27 12:27

这些东西我都有,就是判断不出来,才来提问题的

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齐红老师 解答 2022-04-27 12:38

。你们是哪一年买的车?然后你们是一般纳税人吗?

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快账用户6030 追问 2022-04-27 12:41

哪一年买的车是指哪个企业?我企业还是一开始买这辆车的企业?这辆车一开始是属于A企业的,我企业从A企业手中买来,对于我企业来说,这车是二手车。你也要问清楚,我不知道我怎么回答你。我企业是一般纳税人

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齐红老师 解答 2022-04-27 12:52

现在是你们销售车!问的是你们的单位情况

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齐红老师 解答 2022-04-27 12:52

是你们单位哪一年买的?你们单位是不是一般纳税人还是小规模?

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快账用户6030 追问 2022-04-27 13:22

我单位2019年买的,一般纳税人

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齐红老师 解答 2022-04-27 13:41

一般纳税人销售使用过的车辆的增值税税率选择,适用的情况具体是: 征收率2% 图片 第一种情况:当时购买的车辆用于不得抵扣项目,比如用于简易计税、免税项目或者专门用于集体福利、个人消费以及非正常损失等其他不得抵扣进项税的项目。处置可以享受3%减按2%计税的优惠; 第二种情况:2013年8月之前购入的汽车,当时是不能抵扣进项税的,因此在处置时可以享受3%减按2%计税优惠的; 第三种情况:纳税人在购进车辆时为小规模纳税人,后来认定为一般纳税人,在销售该车辆时可以享受3%减按2%计税优惠; 第四种情况:营改增的纳税人,在纳入本地区营改增试点之日前取得的车辆,由于当时是不能抵扣进项税的,因此现在处置的话,可以享受3%减按2%计税优惠。 上述情况,可以适用简易计税,按照2%征收率缴纳增值税,但是只能开具增值税普通发票。 政策是:国家税务总局公告2012年第1号

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齐红老师 解答 2022-04-27 13:42

您对照一下您符合第一和第二这两种情况吗? 符合这两点可以简易计税。 如果不符合,那您就是。不能简易计税。要13%税率。 后面对3和4您不符合。

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快账用户6030 追问 2022-04-27 13:45

第一第二我觉得我企业也不是啊,第一种车辆是企业正常生产经营用的,不用于不得抵扣的项目。第二种2013年8月购入的,也不是啊,我2019年才买的

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齐红老师 解答 2022-04-27 13:47

。所以您就不符合这四种简易征收的情况,一般纳税人就按13%开发票。

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快账用户6030 追问 2022-04-27 13:49

好好好,那我在请问,我开这个发票,我的税目怎么选择?我是一般纳税人,但是我不是专门卖车的,我怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-04-27 13:50

您好,您就正常开销售车的发票。,车具体车名称的发票。

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快账用户6030 追问 2022-04-27 13:54

我营业执照不是这个范围也能这样子直接开?

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齐红老师 解答 2022-04-27 13:55

可以的,因为不是专门销售车的不用范围,,自己销售固定资产可以的。

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。需要缴纳增值税,附加税和印花税。
2022-04-27
涉及到增值税 附加税 增值税是3%减按2%征收
2022-04-27
您好,开车辆发票,专票单独开,13%
2022-05-16
你好同学,他正常给B企业的话,开这个车辆的名称就可以的,然后发票的话,你可以开普通发票,也可以开专用发票,需要那个B公司来和你沟通,然后税率的话是13%,因为你勾选认证过这个进项发票了。
2022-05-16
你好,这一项业务是不需要交的。
2024-10-10
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